你好,是放弃抵扣,还是暂时不认证之后会认证的意思?
老师,商贸公司收到材料发票,但货物还没有到,那该怎样做账,这张发票在我收到的时候,我可以抵扣嘛?
老师:我们是一个建筑材料商贸有限公司,公司9月买了个车三十多万,专票上月已抵扣,现在老板想以10万卖给他女婿可以吗?开多少税率的票呢?卖给个人不开票行不?
老师你好,我公司为小规模纳税人,之前买的材料款付了没有发票,供应商那边之前没有开发票,但是当时我做账为借材料贷现金,现在收到供应商的发票了,我应该怎样做账呢?
老师你好,我公司材料供应商是个体户,我让对方开专票,对方说他们店里没有专票开不了。
老师您好,我公司是制造业,由于供应商的材料问题,导致我们成品出现问题,现在需要扣除供应商的货款,可是该材料供应商还没开票,送货来时我做的账是,借:原材料4000,贷:材料采购4000,现在他开票过来是2000,我怎么对冲这扣除的2000材料款?
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
放弃抵扣
你好,直接计入原材料的入账成本就是了
现在是公司要注销了 库存也处理完了,剩了两张发票,不抵扣了,入账成本还得产生库存,老师,还有别的处理办法吗
你好,这种情况只能计入 存货的 入账成本。 没有其他处理办法的
那我们现在计入存货,现在也没有存货实物了,应该怎么处理
你好,如果这个存货被领用了,就计入相应成本