您好!为收到发票时,按照暂估价入账,收到发票后,冲暂估,再按照发票金额入账,此时进项可以抵扣

老师,您好!请问一下,我收到上个月材料商给我的红冲发票7张,但是材料商发票不够,只补了4张发票给我,像这样我本月做进项税额转出的时候可以只转4张发票的税额吗?
老师,进项发票收到好几账了,但是我就抵扣了一两张,其余没有抵扣,我当时收到发票都没有做待抵扣进项税,都是等到抵扣了才做采购入库,请问这样可以吗?
老师,商贸公司收到材料发票,但货物还没有到,那该怎样做账,这张发票在我收到的时候,我可以抵扣嘛?
老师,我有一个公司,因为没有收入嘛,所以税务局老师不让我抵扣,说我抵扣了,没有收入,留底了,还得退给我,不让我认证抵扣,老师,那我这边现在有好多抵扣发票没有抵扣,我也做账了,那一直没有收入的话,到时候增值税专票发票回不回过了抵扣期限呢
老师,我有一张专用发票是12月的收到的,我12月要做这笔成本,但是进项税不想抵扣,我就可以把这张发票抵扣联留到1月来做抵扣,发票联可以在放在12月账里?这样可以吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
收到发票时,不可以抵扣税额嘛?为什么
收到发票时可以抵税哦