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这个月有一点进项税额,我在税务系统上认证了,那请问凭证可以直接做一笔进项税额转留底税额吗?

2025-06-07 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 13:46

同学,你好 直接做进项就行

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快账用户9986 追问 2025-06-07 13:47

收到的发票已经做进项税了

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快账用户9986 追问 2025-06-07 13:47

不用转到留底税额里面吗?

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齐红老师 解答 2025-06-07 13:48

同学,你好 那就可以了,月末增值税汇总结转就行了

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快账用户9986 追问 2025-06-07 13:48

汇总转入留底税额吗?

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齐红老师 解答 2025-06-07 13:51

同学,你好 不用的,放在应交税费-未交增值税里面就行

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快账用户9986 追问 2025-06-07 13:59

那就是负数了

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齐红老师 解答 2025-06-07 14:01

同学,你好 在借方,是可以的

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快账用户9986 追问 2025-06-07 14:01

那什么情况做留底税额?

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齐红老师 解答 2025-06-07 14:03

同学,你好 你如果想体现,可以把多的进项转到应交税费-增值税留抵税额

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快账用户9986 追问 2025-06-07 14:09

不是只有年底才能转入留底税吧?

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齐红老师 解答 2025-06-07 14:09

同学,你好 这个不是的

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6月已认证的发票进项税额大于销项税,那你6月月末不需要结转进项税和销项税的 7月如果销项税大于进项税%2B留底进项税,就吧6、7月累计的进项税和销项一并结转就可以
2022-08-10
您好同学: 税务申报的数据应该与会计账目的数据保持一致。如果只在税务系统中认证发票,而不在账上进行相应的会计处理,会导致账账不符、账表不符的情况。需要查明原因,调整数据,保持一致。
2024-12-03
可以选择部分发票不勾选抵扣
2024-06-07
你好,认证了就要做进帐里,要账表一致的
2020-07-16
你好,可以勾选认证抵扣,做进项转出。
2020-12-04
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