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有留底税应该怎么做账

2025-06-07 21:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 21:24

您好,有留底不用做账务处理的

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快账用户7803 追问 2025-06-07 21:32

如果这个月有销项10,进账5,跨月红冲销项7,那么这个月增值税怎么做账

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齐红老师 解答 2025-06-07 21:33

这个是进大于销,不用做,前面是按正常的来做

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齐红老师 解答 2025-06-07 21:33

红冲的,直接冲当月的收入和税费

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快账用户7803 追问 2025-06-07 21:59

剩下2是不是留着下个月抵消项,下个月如果销项是5。进是1应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-06-07 22:02

留底的不用做,把销和正分别做账就可以了,然扣按2W来交税

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齐红老师 解答 2025-06-07 22:02

留底的不用做,把销和正分别做账就可以了,然后按2W来交税

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齐红老师 解答 2025-06-07 22:06

本月销项税 - (本月进项税 + 上期留底进项税)= 本期应交增值税。在这个例子中,您的计算结果为:50000 - (10000 + 20000)= 20000。这意味着您需要缴纳20000元的增值税。 以下是具体的分录做法3: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)20000元。 贷:应交税费——未交增值税20000元。

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您好,有留底不用做账务处理的
2025-06-07
借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进想转出
2023-09-27
你好;    你进项税结转即可; 比如     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-01-12
您好同学,借、银行存款贷,应交税费、应交增值税进项税额转出。
2022-12-02
借银行存款 贷应交税费应交增值税(进项转出)
2022-07-06
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