您好,这个的话,是可以 借 销售费用,贷 银行存款,这个就行的
郭老师您好,公司在京东商城开有店铺,京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家,作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上,已经入账作为我们的货款收入了,但因为是京东商城承担的,是作为他们的费用,需要我们按年度把这部分开发票给他们,我们可以开促销服务费、推广服务费等,您看我们是19000元,我开出发票怎样做账呢?是不是红冲原来做的收入和销项税额,再做开发票的收入和金额,对吗?
老师,我们在京东上买东西,109块钱是自用的 ,1500块是入库的。京东把发票开在一起,然后也认证了。要怎么做账?
我们公司微信收款,收客户货款3000+2%的服务费,在京东下单直接给客户发货付款3000也是微信,这样怎么做账务处理。还有一种就是收客户3000+2%的服务费,我们在京东下单付款是5000元,下个月初给京东开6%的推广费发票,这2000元差额会退回,应该怎么处理。谢谢老师
老师,是这样的,我们老板在广东珠海有个公司所以挂了我们所有人的社保(我们这些人负责珠海这公司的工作也负责北京的工作)人都在珠海工作。款从北京公司打到老板账户。老板直接在珠海公司上挂的社保人员缴费了。这样账务怎么处理,目前暂时珠海缴纳的社保做在北京公司的账本里因为款是北京给的。
老师,旭晟昌是小规模 北京兰可可是一般纳税人 旭晟昌代运营北京兰可可的电商店铺抖音。店铺推广费由旭晟昌支付给北京兰可可 北京兰可可充值到店铺推广费账户里。那这个北京兰可可给旭晟昌开推广费发票开专票还是普票。平台会给北兰开推广费发票。北兰需要抵扣。我想应该北兰给旭晟昌开具普票吧 因为旭晟昌是小规模抵扣不了。平台给北兰开具专票。北兰抵扣 是这样吧
但是这个钱不是从银行出去的
这样做我的银行最终金额不就不准了么?
您好,这个的话,你们后期要支付给老板吧
京东账户的钱是卖货来的
后期提取要提到公司银行账户上
那就是 借 销售费用 贷 其他应付款,然后在支付给老板