你好,可以摊销。但是你想税前扣除,得要税务局同意
我们公司是今年1月份取得的土地使用权,一直没有做无形资产摊销,现在都12月了,前面11个月没有摊销,可以一次性把1月至11月的摊销做到一起,12月开始正常按月摊销吗?
你好,老师,我们交土地出让金的印花税有2600,契税有41万,印花税计入无形资产,分摊时,我想一次性分摊可以吗?印花税我这样做分录:借:无形资产-印花税,2600,贷:银行存款2600,借:在建工程-摊销2600,贷累计摊销2600,然后还有那个契税是41万,我这样做分录,借:无形资产-契税,41万,贷:银行存款41万,然后,借:在建工程41/50/12=683.3,贷累计摊销683.3,这样可以吗?我意思是因为印花税金额小,我一次性摊销可以吗?然后那个契税金额大,我按年摊销可以吗?
老师,请问我是做内帐,有房租和固定资产摊销什么的,他都一直没做,到现在累积半年了一直在表格里放着,我这个月做进账的话,可以把之前没摊销的,一次都加上摊销么?还是说只是从现在开始算摊销
老师,关于无形资产摊销,21年前在正常提摊销但21年到现在一直没摊,现在可以把21年到现在的一次性摊销吗,或者不管之前的从现在开始再继续摊销
你好老师,请问我们公司现在准备要注销了,之前有一笔装修摊销费还剩7万多没摊销完,这个注销时可以一直挂在账上还是要在注销前摊销完呢?
老师 我们公司是销售产品的公司 找了个临时工拆除设备,公户给人家转3000块钱工资,真实的业务,没有发票,做成工资薪金所得 在自然人扣缴端按工资申报可以吗?
收到应付商户延迟清算款,怎么做账?
你好,老师,老板用个人卡买了车怎么做分录,但是这个卡也还在公司户用着
老师,公司员工个税申报汇算,养老保险,医疗保险,其他单位给交了,怎么扣除费用,是所交单位给直接填报不能改了,还是自己再重新按规定个人承担比例填报
老师,请问一下退税一般需要些什么资料
员工不在A公司名下 在B公司名下,但是老板让员工在A名下发工资,于是出了注意,A和B两个公司签到一个提成合同.请问对吗?不合规的话,需要怎么操作?员工不想在A公司
老师你好,给客户送的化妆品可以报销吗,如果做招待费可不可以,需要对方提供什么
老师您好,我们公司现在代买其他公司12人的社保,这些个人承担部分到时候会转进来,我现在想请教下就是我这些人是一个个挂其他应收款,还是整体挂一笔其他应收款老师,
您好,外贸出口企业,办理出口退税,导入的四票信息,数据自检出来的信息有三票提示存在错误类疑点,疑点对象为外贸企业出口退税进账明细申报表,疑点代码A0215,疑点内容,申报莫发票无电子信息,应不予受理。但是我们的第一张发票都没有问题。这和我们第一次退税有关吗?
老师!餐费不管是管理费用还是销售费用只要明细是招待费汇算清缴时都要重算对吗?
不税前扣除,就是减少未分配利润,减少分红的个税
直接摊销需要什么附件,还有分录怎么写
你好,可以的,操作没问题。
直接摊销需要什么附件,还有分录怎么写
你好,你这个具体是什么无形资产?
这个凭证一般是计入借营业外支出。 累计摊销 贷无形资产。