你好,可以的,可以补摊销的。
我们公司是今年1月份取得的土地使用权,一直没有做无形资产摊销,现在都12月了,前面11个月没有摊销,可以一次性把1月至11月的摊销做到一起,12月开始正常按月摊销吗?
老师,请问我是做内帐,有房租和固定资产摊销什么的,他都一直没做,到现在累积半年了一直在表格里放着,我这个月做进账的话,可以把之前没摊销的,一次都加上摊销么?还是说只是从现在开始算摊销
请问汇算清缴资产折旧摊销表,第33行,这个长期待摊费用,填写的原值,是指从以前摊销到现在的费用是吧,比如有一项费用,从20年摊销开始到现在的。那如果有摊销的费用在21年开始21年结束,这种的就不算吧
老师,关于无形资产摊销,21年前在正常提摊销但21年到现在一直没摊,现在可以把21年到现在的一次性摊销吗,或者不管之前的从现在开始再继续摊销
21年的时候把无形资产直接记入管理费用,现在要调出来,摊销是10年的话,我从这个月开始摊销行不行
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
手工核算的话,会计核算软件版本号填什么
你好!老师,总公司与赔偿方签了赔偿协议,总公司开出了发票,赔偿方也付了款,总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的,子公司又开出发票给总公司,总公司也汇款给了子公司,请问总公司这笔款如何做会计分录?这样的操作流程对吗?
老师,原本科目余额表上应付账款人是A,但是A离职之后B把钱转给你A,现在公司把钱发给了B,我要怎么做账呢
老师,这个变动成本数据为什么总6050呢,他不是固定成本吗
其他应收款发生减值计入那个科目?
老师你好,我这边单位是个农机合作社,给对方开发票是现代服务费,开了69605.89的发票,他们那边只给打了35420元,剩下的用他家化肥顶剩余的钱,我该怎么入账
这家公司多年未经营均为零,现在银行账户也为零,利润表没有任何发生,请问这个报表报有什么风险吗?存货现金都有账面余额,我需要进行处理
21年到23年的一次性补提摊销可以吗?
可以的,可以这么做的。
不影响税前抵扣吗
对的,是的,这个不影响的,可以税前扣除,只要你的无形资产有发票。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。