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打印出来了完税证明了 106715.76包括:增值税(其他未列明制造业)100662.22元,地方教育费附加1006.75元,教育费附加1510.13元,城建税3523.63元,增值税(租赁服务)13.03元,有农行缴款流水,老师这个分录如何做账?用计提一笔分录,缴款一笔分录,还是咋做了?

2025-06-09 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 13:37

一、计提附加税(根据完税证明金额) 借:税金及附加       6040.51 贷:应交税费 - 城建税    3523.63    应交税费 - 教育费附加  1510.13    应交税费 - 地方教育附加 1006.75 二、缴纳税费 1. 增值税 借:应交税费 - 未交增值税  100662.22    应交税费 - 应交增值税     13.03 贷:银行存款 - 农行    100675.25 2. 附加税 借:应交税费 - 城建税    3523.63    应交税费 - 教育费附加  1510.13    应交税费 - 地方教育附加 1006.75 贷:银行存款 - 农行     6040.51

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快账用户1800 追问 2025-06-09 13:45

这计提分录是在4月份就已经做好的是吧?因为我5月末刚接,也不知道他做没做计提的分录,这个怎么查呀?

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齐红老师 解答 2025-06-09 13:46

同学你好 去查询分录就可以

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快账用户1800 追问 2025-06-09 13:49

13:03那个,也是应交税费-未交增值税,吧?

13:03那个,也是应交税费-未交增值税,吧?
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齐红老师 解答 2025-06-09 13:49

同学你好 对的 是未交

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快账用户1800 追问 2025-06-09 13:54

4月份他没有计提,老师你再看一下,他都是交多少就做多少,这么做也行吗?不用计提吗?

4月份他没有计提,老师你再看一下,他都是交多少就做多少,这么做也行吗?不用计提吗?
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齐红老师 解答 2025-06-09 13:57

增值税要计提的 然后月底结转

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快账用户1800 追问 2025-06-09 13:59

我只看到他4月结转的分录,没看到4月计提的分录,那这个我该怎么补呢?还是我直接按照你给的分录直接做在5月份

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齐红老师 解答 2025-06-09 14:00

做收入的时候没有贷应交税费应交增值税吗

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快账用户1800 追问 2025-06-09 14:09

老师你说的我没懂,最后一句

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齐红老师 解答 2025-06-09 14:13

你看看收入的分录有做增值税吗

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快账用户1800 追问 2025-06-09 14:14

4月他做收入的时候有主营业务收入和其他业务收入,嗯,贷方有的是做了应交税费—应交增值税销项税额

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齐红老师 解答 2025-06-09 14:19

如果收入都做了贷应交税费应交增值税那就没问题

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一、计提附加税(根据完税证明金额) 借:税金及附加       6040.51 贷:应交税费 - 城建税    3523.63    应交税费 - 教育费附加  1510.13    应交税费 - 地方教育附加 1006.75 二、缴纳税费 1. 增值税 借:应交税费 - 未交增值税  100662.22    应交税费 - 应交增值税     13.03 贷:银行存款 - 农行    100675.25 2. 附加税 借:应交税费 - 城建税    3523.63    应交税费 - 教育费附加  1510.13    应交税费 - 地方教育附加 1006.75 贷:银行存款 - 农行     6040.51
2025-06-09
你好,同学,分录没有问题。如果产品已销售,转出的进项税额需要计入主营业务成本。
2024-07-27
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-03-06
你好,学员稍等一下
2022-10-31
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