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 申报增值税的时候提示:《增 值 税 纳 税 申 报 表(一般纳税人适用)》第25栏“期初未缴税额”【3781.06】,第30栏【本期缴纳上期应纳税额】数值为0,请核实是否填写有误,以免申报错误。我们上期34栏本期应补(退)税额 是0,上期我们是有留抵的,但是本次申报先显示有未缴的,这种是什么情况,怎么处理呢

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2025-06-09 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 14:25

您好,这个是期初你的税款,是不是没有缴纳?到现在都没有缴纳的情况

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快账用户4213 追问 2025-06-09 14:27

上期有留底的

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齐红老师 解答 2025-06-09 14:29

没享受到留底信息,这个信息没有带出来,您好

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快账用户4213 追问 2025-06-09 15:11

查到是 22年的,当时缴纳了,但是系统没跳转过来,这样直接申报有异常吗

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:11

这个是没关系的哈,没事

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齐红老师 | 官方答疑老师

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