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老师,比如支付甲工资6000元,个税18未扣,之后上交。会计分录分几步完成

2025-06-09 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 15:00

计提
借:管理费用
贷:应付职工
支付
借:应付职工
贷:银行存款
应交税费-个税
借:应交税费-个税
贷:银行存款

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快账用户2888 追问 2025-06-09 15:22

要不要涉及其他应收款—员工个税这个科目

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快账用户2888 追问 2025-06-09 15:22

就是公司先垫付个税,后员工自己还公司

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:25

不用呀,直接从工资里面扣了哦

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快账用户2888 追问 2025-06-09 15:30

我重新梳理一下,是这样的。公司汇入员工的工资6000元已经到账,按道理是要汇6000-18元,但是没有扣。18元个税也是公司三方协议缴纳。这个18元要还回公司。这几笔分录怎么做,老师和我解释一下吧

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快账用户2888 追问 2025-06-09 15:38

老师回复我一下,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:38

计提
借:管理费用
贷:应付职工
支付
借:应付职工
贷:银行存款
应交税费-个税
借:应交税费-个税
贷:银行存款
公司扣了只是没有扣员工
支付时
借:其他应收款18
贷:银行存款
收到
贷:银行存款18
贷:其他应收款18

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您好,借管理费用工资 6000 贷银行存款6000 个税直接记入营业外支出
2025-04-03
你按照1万来进行申报处理的。
2022-03-07
借管理费用,工资6000, 贷应付职工薪酬,工资6000, 借应付职工薪酬,工资6000。贷银行存款, 借营业外支出,贷银行存款30。对的是的,可以这么做的,通过不通过都行。你也可以计提,也可以不计提。
2025-04-03
你好,个人应交纳的社保由单位来承担,借营业外支出,贷银行存款,不能这样处理,
2020-07-24
你好,你的会计分录是对的
2025-01-17
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