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老师,员工23年度和24年度的销售提成没有计提也没有发放,今年打算给发放,账务上怎么处理合适

2025-06-09 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 15:10

您好,补计提就可以了

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快账用户9490 追问 2025-06-09 15:13

借,以前年度损益调整吗?还是可以直接计入销售费用呢?

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:16

借以前年度损益调整这个就可以

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快账用户9490 追问 2025-06-09 15:19

老师,那个税申报时给累计加到当月工资合并申报吗?比如24年销售提成10万,本月工资10000,那下月申报时工资按110000申报吗?还是说修改以前年度个税申报表,补申报呢?

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:22

如果用以前年度,还要去更正报表哦,

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:22

如果申报到现在,就入销售费用就可以

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:22

是的,是的,这个并入工资申报就呆以

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快账用户9490 追问 2025-06-09 15:23

如果用以前年度科目,更正报表,有税费,是不是还要缴纳滞纳金?

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快账用户9490 追问 2025-06-09 15:24

已经汇算清缴完事了,还能计入以前年度损益调整吗?不会有预警吗?

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:25

入这个账是可以,但要更正报表

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快账用户9490 追问 2025-06-09 15:26

老师,那24年的销售提成是按月分摊修改申报表?还是一次性计入到24年12月份合并申报?

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:28

直接修改汇算清缴年表就可以

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快账用户9490 追问 2025-06-09 15:30

老师,那如果入销售费用,跟本月一同发放,那岂不是要缴纳比较多的税费?

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:41

你放到前面申报也一样产生税的

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快账用户9490 追问 2025-06-09 15:42

好的,谢谢老师耐心解答!

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齐红老师 解答 2025-06-09 15:42

不客气,很高兴帮你

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您好,补计提就可以了
2025-06-09
你好,借,以前年度损益调整贷,应付职工薪酬。
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补充计提,然后再发放。
2023-03-15
你好!你现在打算发放吗
2023-03-15
你好,借以前年度损益 贷应付职工薪酬
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