您好,补计提就可以了
所得税汇算以后,发现上年度有几个月的工资没有发放,上年度已经安是计提并申报,现在发放工资怎么处理?
老师,上一年度年终奖计提了,但是没发放,今年应该会计和税务上怎么处理呢,
#提问#老师好!我们是小企业会计准则,去年有900多的费用没有计提,发票是24年开的,但发票有写是23年的账单,需要在24年做以前年度损益调整吗?金额这么小,怎么处理合适呢
老师您好,23年12月份的工资前任会计没有做计提和发放,我把它补提到24年第一季度的凭证里面,那计提和发放的会计分录怎么做
老师你好,23年给员工发放工资10来万,员工是团伙诈骗犯,到24年的时候法院追回了发放的工资,24年单位也没员工了,23年会计分录,借,销售费用,贷,应付职工薪酬,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,24年退回的工资怎么写分录了,24年单位没有员工,也没有什么费用
客房要求多开票,收几个点才不亏本
员工离职了又入职,然后再入职时直接按照第一次入职的时间做的信息采集,这样只可能对预缴个税造成影响,年底做汇算的时候还是会按照准确的多贴少补的对吗,往年已经产生的错误且已经汇算过了,可以不做处理的吧
24年员工的离职日期填错了一个月应该是10月末离职,填成11月末离职了,个税只申报了10月份属期在11月,后续没有再申报个税了,也不存在社保问题但是个税申报没有错误,在不影响纳税的前提下可以暂不做处理吗个税汇算已经结束了
报关单只有cif价和美元运费已知,保费是000/0.08/1,怎么算这个保费?
老师,我想问一下,工程挂靠,挂靠方开多少材料,多少劳务,多少生活杂费发票?可以把我开出去的金额抵平吗?
老师,公司购买车辆要交10个点的购置税,我抵扣是按照13个点抵扣,这么算下来我实际是不是只能抵扣3个点?
老师你好,甲公司下边再设一个乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做账啊
老师您好!资产负债表的资产总数可以是负数吗?
老师:您好!请问“其他应收款和其他应付款”这2个科目在资产负债表里如果出现负数,需要做重分类吗?
个体工商户的工资也需要在扣缴端申报吗
借,以前年度损益调整吗?还是可以直接计入销售费用呢?
借以前年度损益调整这个就可以
老师,那个税申报时给累计加到当月工资合并申报吗?比如24年销售提成10万,本月工资10000,那下月申报时工资按110000申报吗?还是说修改以前年度个税申报表,补申报呢?
如果用以前年度,还要去更正报表哦,
如果申报到现在,就入销售费用就可以
是的,是的,这个并入工资申报就呆以
如果用以前年度科目,更正报表,有税费,是不是还要缴纳滞纳金?
已经汇算清缴完事了,还能计入以前年度损益调整吗?不会有预警吗?
入这个账是可以,但要更正报表
老师,那24年的销售提成是按月分摊修改申报表?还是一次性计入到24年12月份合并申报?
直接修改汇算清缴年表就可以
老师,那如果入销售费用,跟本月一同发放,那岂不是要缴纳比较多的税费?
你放到前面申报也一样产生税的
好的,谢谢老师耐心解答!
不客气,很高兴帮你