你好,对于你们来说正常做就行了,就应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。然后再借主业务成本贷库存商品。
有个公司购买商品再销售成本怎么做呢,核桃,红枣,等,还有饭盒,办公用品,电脑等的 成本是进来的价格的话,分录如何呀,比如,核桃1000千克,按每千克以20进入,然后按30销售,成本就是10000元吗,
老师,公司买的专票用于抵扣进项税的怎么做分录?按费用报销做,还是按商品入库做
老师好!购买的商品发生销售折让,怎么做分录?
老师您好!产品赠送给客户视同销售,分录怎么做?金额按购进的价格?谢谢
老师,你好,电商公司不销售商品购买礼品怎么做账
小规模纳税人就不用填写应交税费对吧。
你好小规模也是正常计提。
老师我这个相当于是公司给个人代买商品,可以按这样做吗?有没有问题? 收到时 借库存商品 贷应付账款-暂估销售 销售时 借应付账款-暂估销售 贷库存商品
你好,不行的。不能这样。如果是代买,除非销售方开发票给个人。
老师如个人购买让公司代买商品388元,分录是这样做对吗? 商品回货时: 借库存商品388 贷库存现金388 销售商品时: 借库存现金388 贷主营业务收入388 结转成本时 借主营业务成本388 贷库存商品388
你好,对的,就是这样了。
老师还有一个问题,我发现一季度做的账务有问题,我能在3月份的账务里调整吗?最后调整要的负债表,利润表需要重新报电子税务局吗?
你好,可以在3月调。 是需要更正申报。
能不能全部重新修改?每个月都有点错误的
你好,可以重新修改了。
老师那我已经申报了增值跟企业所得税也要重新更正吗?
你好,是什么时候的所得税。
增值税,企业所得税全部是一季度的
你好,那就正常去更正就好了。
如果修改后一季度收入超30万,利润为负数,需要交增值税,不用交企业所得税是吗?
你好,是的,就是这样了。
老师是不是应该1月要计提1月工资,2月份发放1月工资,2月份还要计提2月工资,对吗
你好,对的,就是你说的这样