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老师,公司买的专票用于抵扣进项税的怎么做分录?按费用报销做,还是按商品入库做

2020-12-12 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-12 16:36

你好 具 体是什么业务发生的呢 

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快账用户5659 追问 2020-12-12 16:55

买的票,业务没有

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齐红老师 解答 2020-12-12 16:59

你好 正规处理是按真实业务一样入账 不然有风险 按发票内容入账  借成本费用科目 进项 贷银行存款等 

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你好 具 体是什么业务发生的呢 
2020-12-12
您好,借:销售费用-宣传费 借:应交增值税-进项税 贷:银行存款 宣传费不需要做进项税转出的呢
2021-03-02
做不抵扣勾选就是了,按普票入账。
2022-04-27
进项不要转出
借:管理费用-办公费
贷:库存商品
2023-02-11
你好,对于你们来说正常做就行了,就应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。然后再借主业务成本贷库存商品。
2025-06-09
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