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Q

老师,内账是不是只要是属于当期的费用,就要入账在当期,不管有没有付款,是吗?

2025-06-09 20:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 20:44

您好,对的,这个理解的是没错的哈

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快账用户7454 追问 2025-06-09 22:26

老师,老板垫付的费用,还没对公户支付给老板的,5月内账先入账,是计入这个科目吗?我用红色框出来的这个科目。

老师,老板垫付的费用,还没对公户支付给老板的,5月内账先入账,是计入这个科目吗?我用红色框出来的这个科目。
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齐红老师 解答 2025-06-09 22:28

对,是先计入这个科目的

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快账用户7454 追问 2025-06-09 22:32

老师,是计入其他应收款-垫付款项还是计入其他应付款-垫支款呢?

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快账用户7454 追问 2025-06-09 22:33

或者我计入其他应付款-垫支款?不然我还得报表往来科目重分类,是吧?

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齐红老师 解答 2025-06-09 22:33

这个是计入其他应收款的垫付款

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快账用户7454 追问 2025-06-09 22:38

老师,其他应收款-垫支款,不就是相当于其他应付款-垫支款么?如果我计入其他应收款-垫支款。那其他应收款-垫支款这个科目是贷方负数余额,那我报表往来科目还得重分类呀

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齐红老师 解答 2025-06-09 22:39

是的,因为这个科目,计入的话,回头比较好做

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快账用户7454 追问 2025-06-09 22:42

老师,那我就还是计入其他应付款-垫支款,这样做也可以吧?

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齐红老师 解答 2025-06-09 22:42

是的,那个也是可以的

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您好,对的,这个理解的是没错的哈
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