您好,要分进项和销项的,实际缴税了,银行的钱会少,出纳的日记账就会体现的,内外账不一样的地方就是部分没有发票的收入和成本没体现在外账,其他并无差异

老师,内账进项销项税全部单独核算,就是加入购买材料记账时候价税合计计入了原材料成本,销售也是一样没有做销项税,价税合计全部计入收入科目中,成本费用也是一样,那这种我内账交税及计提税费怎么写分录呢?
老师,我想问下,比如5月入账时候,进项税分录做借,应交税费-应交增值税(进项税),当月抵扣认证的时候我需要做什么分录吗,不做任何分录是不是进项就会一直累计下去呀?
老师,那我不报关的收入,可以做免税收入吗?不抵扣进项,全额计成本费用。如果做内销就抵扣进项,做未来票收入缴纳销项税?两种都行的通吗?
老师,想问下:我们本月有进项税额转出,在NC系统上做账体现的是要交税(根据公式:当期应纳增值税额=当期销项税额-当期进项税额+“当期进项税转出额”)。而申报表上一般是针对收入计算出销项税交税,不知道如何体现出进项转出金额交税,又不能随便增加收入额
老师,我做的是内账,做内账的是不是不用分进项销项,直接计入当期收入,当期成本。如果做了进项销项,那交的税费的数据出纳没有记录,那我的应交税费就一直挂着吗?
老师您好,小规模纳税人房产出租了,每个季度五千元,要交多少房产税?除了房产税和土地使用税还有其他稅没有?谢谢老师
老师,报关金额是127000元,如果进项含税金额拿回来127700元,不含税金额113008.85元。含税金额就比报关金额大,127000-113008.85=13991.15,用不含税金额算就盈利,这样合理吗?如果按照合理的计算,成本含税应该是多少比较合适啊
利息收入的开票名称写什么
老师,我第三个季度盈利的,有利润了,但是之前两个季度都是亏损的,申报第三个季度的所得税报表,会产生所得税吗?
老师,请问9月发全年一次性奖金36000时直接按照没有代扣个税的金额转账了,可以下个月发工资时一起把这笔奖金的个税扣掉吗,谢谢
小规模纳税人,支付给职工的薪酬统计需要把个税扣减下来吗?还是合计申报企业所得税
申请退税的时候,进项体现在增值税附表二的25-26栏次,那收到退税后需要在增值税上填列吗?
老师请问下企业所得税季报里的职工薪酬包含福利费吗
应开票方是买方还是卖方?
老师社平标准调整是什么意思
主要是,老板是出纳,老板交的税费多少,他没告诉我,我也就没法记,交的税费是通过外账会计的,这个我该怎么弄,一直挂着应交税费吗
您好,那这个内账记了没有什么意义呀,银行日记账都取不到,您跟老板要,他会给的
好啊,知道了
亲爱的,祝您生活愉快!