您好,要分进项和销项的,实际缴税了,银行的钱会少,出纳的日记账就会体现的,内外账不一样的地方就是部分没有发票的收入和成本没体现在外账,其他并无差异

老师,内账进项销项税全部单独核算,就是加入购买材料记账时候价税合计计入了原材料成本,销售也是一样没有做销项税,价税合计全部计入收入科目中,成本费用也是一样,那这种我内账交税及计提税费怎么写分录呢?
老师,如果本月交增值税,做的分录是,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。那之前的进项税和销项税没有做反向,是一直在账里趴着吗?没有什么影响吧?
老师,我想问下,比如5月入账时候,进项税分录做借,应交税费-应交增值税(进项税),当月抵扣认证的时候我需要做什么分录吗,不做任何分录是不是进项就会一直累计下去呀?
老师,那我不报关的收入,可以做免税收入吗?不抵扣进项,全额计成本费用。如果做内销就抵扣进项,做未来票收入缴纳销项税?两种都行的通吗?
老师,想问下:我们本月有进项税额转出,在NC系统上做账体现的是要交税(根据公式:当期应纳增值税额=当期销项税额-当期进项税额+“当期进项税转出额”)。而申报表上一般是针对收入计算出销项税交税,不知道如何体现出进项转出金额交税,又不能随便增加收入额
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老师,自然人电子税务局汇缴就是法人登录哪里,我不会操作,是法人扫码,还要选单位申报。这些不会
工商年报里的纳税总额包含个税吧?
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向个人购买,小额零星支出标准是多少可以凭收据扣除。
公司原先只有维修业务,新有了模具制作业务,制作好了直接交货给客户,没有计入库存商品,先计入了生产成本,直接结转到主营业务成本,这样可以吗? 第二个问题是维修的成本和模具制作的成本不好区分,可以主营业务收入分两个 维修收入 和模具收入 ,主营业务成本全部计入 维修成本 吗?
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作为一般纳税人贸易公司,拿到农户开的自产免税普票,可以按票面金额 ×9% 计算抵扣进项,等同于专票抵扣效果,普票也可以当专票一样抵扣??
主要是,老板是出纳,老板交的税费多少,他没告诉我,我也就没法记,交的税费是通过外账会计的,这个我该怎么弄,一直挂着应交税费吗
您好,那这个内账记了没有什么意义呀,银行日记账都取不到,您跟老板要,他会给的
好啊,知道了
亲爱的,祝您生活愉快!