你好,同学稍等老师看一下。
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
您好老师 我们公司是汽车经销商,客户车款贷款的时候有一部分是厂家以金融贴息返利形式返还给我们,而且是到厂家的虚拟账号,到时候直接抵掉车款,对方也没有给我们开红字发票,都是在开给我们的整车发票里面直接折扣,这个要怎样处理呢 谢谢
我们公司微信收款,收客户货款3000+2%的服务费,在京东下单直接给客户发货付款3000也是微信,这样怎么做账务处理。还有一种就是收客户3000+2%的服务费,我们在京东下单付款是5000元,下个月初给京东开6%的推广费发票,这2000元差额会退回,应该怎么处理。谢谢老师
老师,我想咨询一个问题,我们公司销售给客户一批产品,客户按照正常售价给我们付款,我们把货发给客户,我们正常开具增值税专用发票,承诺订货只要达到一定金额,下月我们给予10元/件的返利,然后客户开我们开具红字信息表,我们开红字发票!我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀,该怎么做账务处理及会计分录
老师,我们卖摄像头模组,客户会需要下载一个app进去看监控,我们不做成品,我们只做模组,卖给我们的客户。我们客户做摄像头成品的。 app摄像头会涉及一些流量使用,这个APP上面可以直接购买,钱就到了我们公司账上。 但是这些订单不全是我们公司的,我们会给客户开通账号,那开通账号的这些客户,也就是一级合作商,他们会去卖这个流量套餐,我们卖给客户100,客户也可能卖到150,溢价50部分属于客户,那100里面不同客户会约定不同的分成比例,比如说按订单金额3成分客户,那就是30元加溢价的50元,一共80元都是要分客户的 对于不涉及分成的订单,我们按收入金额确认未开票收入,如果终端消费者需要开发票找我们。
出口到香港货物,货车陆运方式,使用厢式货车,没有集装箱,那报关单上还需要填写集装箱号吗
老师您好,就是股东打进的投资款实缴部分已经完成,多打了又备注了投资款。原则上多出部分要做到资本公积。但是实际是借款。如果做成借款需要提供什么资料支撑
老师,业务员报销去年的高速通行费发票,能用吗
老师,咨询下亚马逊万里汇账户能提现到对公账户做收入吗?还是要通过香港账户提现再转回公司对公账户。
老师,用公司名下的车,到外地盘点(因为跟对方合作,仓库在外地),报销的用车补助,可以记到销售费用-差旅费吗?
老师,我们账上有很多待认证进项税额。我们3月开了一张发票。税额是9815.93元。,但是4月我抵扣的时候。没有刚好的数据。我抵扣的数据是9972.09元。这样的话。就会留底156.16元。。我4月做账吧待认证进项税额转出到,应交税费应交增值税进项税额里面金额是9815.93还是9972.09???
求资产负债表和利润表excel模板
老师,支付银行贷款利息,有发票,分录怎么写
老师企业自己可以给外单位开电费发票吗,都是养殖户共用一个电表
贸易公司,有几种品名长期亏本销售的税收风险点?
正常做收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 另外的收不到的,可以计提坏账。
我想模糊化处理,像属于质量扣款这个大类的,包括客户代垫的物流费全部计入销售费用--修理费,违约金计入营业外支出,这样可以吗?
这样操作也是可以的。不影响收入申报就没有问题。