借:应收票据 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,我们公司收到了一张银行承兑汇票。现在银行说不受信,不给贴现。我们找了第三方贴现。这个账怎样做啊?
您好,老师。收到一张20万的银行电子承兑(货款),我们找第三方进行了贴现(电子银行承兑背书给第三方,第三方扣除手续费后将款打到公司银行账户)。请问从收到承兑到贴现会计分录该怎么做?
老师你好,请问我们有第三方公司,然后第三方公司的银行利息,我应该怎样入账,利息存在第三方公司,没到我手头,这样我应该怎样做
把银承卖给第三方,收到款怎么做账,因为是第三方公司打款,不是从银行贴的
收到客户保证金,怎么样做账,对方是以银行承兑的方式打过来的
年报社保模块可以不管她吗 不按实际的
老师,请问解除劳动合同,支付一次性经济补偿金要怎么做分录呢
一般纳税人差旅发票进项税抵扣填在哪一栏
老师,这是补缴的印花税,也产生滞纳金了,第一行分录对吗,当时没有计提,现在科目不平 怎么调
你好,我想问一下,小规模企业要开60万的不含税租赁发票,怎么计算要加收多少个税点呀,而且还是自建的厂房
我所在企业法人需要补缴2-4月社保,能在银行体现流水的。一个月2000工资,3个月6000,这样是否可行啊。社保最低档4058了
老师电子税务局变更营业执照,怎么操作
老师,去年的管理费用工资怎么调整管理费用,研究费
老师,我们公司负责给客户运输货物,客户要求货车上要配温度记录仪,实时监控温度。我们买了温度记录仪,请问这个温度记录仪,我可以挂办公费吗?一台记录仪210元,买了10个
老师,商贸企业卖货了开发票10元一个金额100元,发现库存只有2个货,结转成本时候,这2个可以结转,剩余数量怎么做分录?剩余8个64元还没来货
收到贴息款
借:银行存款 借:财务费用 贷:应收票据
收到,谢谢 老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!