你好,最好是开红字发票,你们冲成本
老师你好,我3月份没做税务登记但是有一笔进账,那我要是想把这笔账放在7月申报,我申报的时候现金流量表信息应该怎么填?本期金额和本年累计金额都写本年累计金额吗?
老师,我们是总公司,给客户开票,然后业务给了分公司,然后分公司给我们开票,这个开票金额是需要跟我们开给客户的金额一致,还是说分公司开给我们的票是扣除我们收他们的管理费之后的金额来开呢
老师小规模增值税有税负率吗
怀孕期间,在两个公司交社保,一个公司交了6年,另一个公司交了5个月,没有断,可以领生育津贴吗?领取流程,详细
公车售卖后的所有操作
老师,收到端午福利费增值税专用发票,怎么做凭证
给甲方送的购物卡,需要视同销售,代扣个税么,
收到股东多打了投资款,资本公积二级科目写什么呀
老师好,公司领导到国外考察项目,和旅游公司签订合同的费用,请问计入什么科目
小规模纳税人季度开普票超30万,怎么增税
嗯? 我有点不理解,麻烦老师说细致一点哈
你好,对方给你的返利之前你购买的价格是100,人家给你多开了了20 你当时购买按照100 再开一个20的负数发票相当于是他80销售给你,购买成本是80 你之前不是按照100来做的
那如果是服务费呢 返利用来冲减下个月的的服务费
你收取服务费 你开蓝字发票
??老师 我又没明白了
你好,什么服务费别人给你提供服务,那他又不给你的返利,不也是冲服务费吗?和货物不一样吗?是一个道理的吧 都是反给你 假设他收取你的服务费是100,然后现在又退给你20,那是不是需要开复数发票20呀?他多开了20的发票。
他充下一次的服务费也可以开负数发票,假设下一次服务费是80,你只需要支付给他60,但是他照样需要给你开80的发票