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您好,是a给我们开发票,是我的供应商,有2023年度返利,在2024年模式每个月给a付款时会按比例抵扣2023年返利。现在我们的老板想一次性全部扣除返利,然后a说要红冲发票,我们可以这么做吗,我们的影响是

2024-03-22 10:01
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-22 10:02

你好,可以这么做的,返利给你们开负数发票的红冲,你的成本费用需要交所得税的,如果是专票的还需要进项转出交增值税。

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你好,可以这么做的,返利给你们开负数发票的红冲,你的成本费用需要交所得税的,如果是专票的还需要进项转出交增值税。
2024-03-22
不用开红字发票。返利是销售行为的调整,不是退货。你可以根据实际业务情况,开具与原发票金额相同的红字增值税专用发票进行冲减,然后重新开具一张相应金额的蓝字发票给A公司,表示这次是返利支付。记得和A公司确认好具体返利规则和金额。
2024-09-19
对的是的,是这么做的。
2024-03-22
同学,你好 如果抵下个月的费用,那下个月发票少开具就行,不用开具红字发票
2025-06-10
你好,最好是开红字发票,你们冲成本
2025-06-10
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