您好,收入的1000*0.005=5,发生额的7*0.6=4.2,只能按4.2来抵扣的
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
老师,请问假设公司年营业收入10万,实际发生了招待费用2万,都有发票,根据税前扣除限额,只能扣除千分之五,那剩下的招待费用我可以留到明年再入帐抵扣吗?如果能留明年入帐抵扣,如何操作呢?
老师,如果我全年不含税收入是1000万,那我业务招待费是不是最多可以进1000万*0.0083=8.3万,这个比例最正好,不需要调增或者调减,对吗?
老师,2022年汇算清缴,比如说我业务招待费发生了10万,年收入1000万,10×60%=6万>1000×5‰=5万,取最低值5万,调增10-5=5万,我2022年所得税补交是不是拿调增的5万×2.5%=1250元,就是我要补交的税款啊?
业务招待费的扣除比列!我去年全年的营业收入是1800万那它的千分之五就是9万我是不是计入业务招待费的金额不超15万(15万×60%=90000)就可以合理不用纳税调增呢?
出口企业因为产生汇兑收益利润过高导致资产负债表里的未分配利润数过大,有哪些办法可以减少未分配利润吗
个人代收公司货款打入银行怎么记账
上期进项税额转出多了,当期可以转回来吗?
我手上有一家个体经营的运输服务部,现有货运车辆挂靠在我服务部,有签订挂靠协议,我们负责开票然后收取一定的管理费,因为现在税务那边是查账征收了,不知道成本利润怎么做?这样做法有什么税务风险吗?
老师 关于误餐补助的规定从哪个网站可以查询
员工交不到个税,发放工资时,记账不需要应交税费应交个人所得税这个科目了吧
你好老师!我想问一下我司是兼营业务销售货物和劳务分别开发票,在电子税务局里怎么没有分别统计金额,我月末报表还得手动分别统计吗
老师,建筑用石加工行业,增值税税负率应该是多少?
房屋租赁费的个税等税费也是承租方付款,但是发票开具时只开出了租赁费的发票,个税和房产税承租方怎么下账
老师,我们是商贸公司,公司没得有型动产,现在我们公司在一家设备公司租赁的项目用盘扣等小型设备,我公司收到有型动产发票后开票给甲方,我想问下附件需要哪些
那2.8是调增嘛?
是的,是的,就是这样的