不是这么理解的,如果你发生了12万的话,12万乘以60%,按照这个来抵扣,哪个小按照哪个抵扣。

老师你好,我那个9月份认证发票的时候,我多认证了一张发票,但是我没记录到账里。现在导致我9月份的报表跟我账上差了1000块钱的进项税,我直接在10月份做进来,可以吗?还是需要调9月份得账。
售卖旅游公司的旅游卡,开票类目是什么?税率是多少?
老师,内账是不是看不出来哪些供应商没有开发票?
有一个员工之前一直没报个税,也没零申报,年底12月份可以添加他,把入职填1月份申报吗?
电商企业,税务局报给我们三季度的数据,为什么和平台上不一致
老师,采购请款的时候后面要附采购台账吗
小规模纳税人建筑公司购入一个洗碗机,这个是做什么分录
你好老师,我算工资的时候,啥样子的表格好点?我总觉得我做的这个表别扭
老师,个体户每个月需要税务申报吗?
跨境电商从注册公司到公司正常经营,流程是什么
业务招待费的扣除比列!我去年全年的营业收入是1800万那它的千分之五就是9万我是不是计入业务招待费的金额12万(12万×60%=72000)这个72000可以合理税前抵扣,纳税调增12万一72000=48000
如果业务招待费我发生12万,纳税调增得48000?
对的,是的,是这么做的。