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4月份收到一张200万的发票 5月抵扣勾选后 在5月底被对方红冲 我今天直接原分录红冲处理了 但税局直接把进项税额做转出处理 我下一步分录就把进项税转出 原账上的进项税额进了损益 这样处理可行吗?

2025-06-10 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-10 15:07

你购入的200万已经转损益,那么进项转出也是对应损益

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你购入的200万已经转损益,那么进项转出也是对应损益
2025-06-10
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
你好,您入库的时候怎么做账的?麻烦发给我看一下。
2024-07-15
借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款, 5月份借其贷应付款 贷管理费用应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费,应交增值税转出未缴增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-06-06
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