
老师,本月已认证专票,发现错误,我方出具红字信息,对方红冲重开,报税的时候,税务直接没有已经认证的这张发票,账务上怎么处理,是直接转出吗,可是报税时税务没有这笔进项税额,而且税务局上还显示了进项转出额,这个怎么解决,如果在账上转出,可是我都没有做进项,下月认证的话,相当于冲平了,没有抵扣进项
老师,我发现9月里有一张成本票对方开错了,但9月已经勾选抵扣了进项,现在需要对方作废掉,我这边怎么处理呢?步骤是1.发起红字信息2.做做原分录负数3,在本月申报表填进项税额转出金额是这张发票上的税额,就这些步骤对吗?老师
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗麻烦详细问一下,同一个问题问了这么多遍,每次回答都不一样
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,还是同一问题,到底需不需要做进项税额转出?做进项税额转出后面还需要做什么别的会计分录吗?还是进项税额转出一直挂上面
公司刚注册尚未开始生产,车间管理人员受伤,费用公司承担,应该怎样入账
老师好,本公司申请了2024年5月和2025年4月份的其中一个员工社保退费,退费己经收到,请问应该如何做账呢?
如果统一开具免税发票,对我们出口企业有什么影响吗
暂估成本以后月份次年5月31日前补开发票都可以,我问一个冒昧浅薄的问题,这种补开发票的,不是补开当月做账,计入当月的成本吗?怎么补到之前月份的成本上呢?
甲销售混凝土给乙公司,102万,然后乙公司先付70%款,然后甲公司应全额开发票吗?102万
我们员工采购的项目要用的材料,他们自己支付的,直接做的报销,情况做账怎么处理。收到发票的时候,报销的时候?
老师:你好,我们是钢结构制造跟安装,我们开的是13个点给甲方,我们劳务分包出去了,他们提供人员跟现场吊车都是劳务公司承担,他们应该给我们开几个点的发票呢?9个点还是3个点呢?
付款申请书的日期写错了,可以划线,旁边写正确的日期吗?还是只能重新打印一份?
老师,我现在在一家财税公司专门干发票提额,帮一些缺材料自己办不成提额的一些客户加我为副办税去客户电子税务系统里面提交发票提额材料,等办成以后我在去申请解除税务关联人,一些资料租赁合同和发票是有专门对接的同事去开有可能是虚假地址虚假材料,购销合同和个税啥的是客户提供的真实的材料,这样有啥风险吗对于我来说
老师,车间管理人员出差期间受伤,费用是公司承担的,这个算工伤的话账务要怎么处理呢,公司筹建期尚未缴纳社保