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老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,还是同一问题,到底需不需要做进项税额转出?做进项税额转出后面还需要做什么别的会计分录吗?还是进项税额转出一直挂上面

2024-06-06 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-06 11:43

借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款, 5月份借其贷应付款 贷管理费用应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费,应交增值税转出未缴增值税 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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