可以的,就是那样处理的
以前年度的所得税未做账,没有以前年度损益调整科目,直接写借:利润分配—未分配利润 贷银行存款 可以吗?
收到退回17年企业所得税,分录: 借:银行存款 贷:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 还是直接做: 借:银行存款 贷:利润分配—未分配利润
老师,我是小规模企业,19年度汇算清缴时补交了64元企业所得税,计入,借利润分配—未分配利润64,贷以前年度损益64。老师,2020年利润为负数,这个以前年度损益可以补亏吗
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润,贷:以前年度损益调整 期末,未分配利润需要结转吗
老师汇算清缴退回企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷以前年度损益调整 借银行 贷应交税费-企业所得税 结转 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
职工因工伤需要我单位支付一次性伤残就业补助金等,需要怎样做账?
劳务派遣 是怎么回事?谁报个税?
老师,有限合伙企业对外投资签署的合同需要缴纳印花税吗?
老师你好。我单位有一位兼职人员 他觉得走劳务报酬交个人所得税税点高。有什么用工方法可以降低税点
老师您好,国有企业A可以无偿转让90%股份给国有企业B吗?
老师请教一下,鸡蛋是免税的,谁加的税率是9个点,在项目维护里,怎么都找不到9个点的鸡蛋,删不掉,修改不了
请问老师,平时我要交的税金会转入未交税金,我本月的进项大于销项要怎么做分录?
老师 四月份暂估的库存 已经结转了成本 现在五月份发票来了 怎么做账和结转这个成本啊
老师 甲乙双方互相开票 互相抵 我们给乙方开140万票 乙方给我们开120万成本票 这个要注意什么 规避什么
老师好! 一个一般纳税人的手机店,正在参与国补,客户都是通过云闪付支付,前几个月的销售,老板把发票全放在五月份开具了,前期也没有申报未开票收入,如果都放在五月份申报,会有什么税务风险。