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请问老师,平时我要交的税金会转入未交税金,我本月的进项大于销项要怎么做分录?

2025-06-11 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-11 09:53

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-06-11
你好,你是多计提了吗?
2020-12-26
你好,进项税额转出大于进项税,那么说明你以前月份多抵扣了进项税,现在你在做进项税额转出的时:借:相关的成本费用科目,贷:进项税额转出 就是本月转出进项税额 针对本月应该缴纳的税金:借:转出未交增值税 贷:未交增值税 即可
2020-12-18
您好,这个的话 应交税费-已交税金不需要结转,进项大于销项分录 借 应交税费应交增值税 销项税额   应交税费未交增值税(差额)贷 应交税费应交增值税 进项税额
2024-08-09
你好,其实进项大于销项是可以不用做分录的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,应交税费,销项税额 贷,应交税费,进项税额 贷,应交税费,应交增值税。代抵扣进项税
2024-09-26
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