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老师 四月份暂估的库存 已经结转了成本 现在五月份发票来了 怎么做账和结转这个成本啊

2025-06-11 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 09:52

暂估入库 发票未到,已经收到货 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商     库存商品/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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快账用户3158 追问 2025-06-11 12:39

那老师 公司的账目上个月暂估了成本 当时在库存系统里面入了库 但是没记账 这个月补上暂估入库的分录行不行啊 借库存 贷应付

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:07

可以补做账的,没问题的哈

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你好,这个你红字冲减暂估,然后按发票重新做就可以了。
2025-06-11
暂估入库 发票未到,已经收到货 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商     库存商品/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-06-11
你好 借:主营业务成本 贷:银行存款等 借:银行存款等 贷:主营业务成本 不用去冲之前的暂估,可以在12月税前扣除
2021-04-07
借应付账款贷库存商品,借主营业务成本附属借库存商品。
2021-05-08
是的,对的。账上红冲,然后纳税调增。
2024-06-01
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