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做异地建筑,月中时预交了增值税23000元。月末销项-进项=84000元。那月末增值税结转时要记84000,还是84000-23000=61000。预交的23000当时记了 借应交税费-预交增值税 贷银行存款。那月末时预交的这部份还要做凭证吗?如要做应该怎么写

2025-06-10 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 16:31

月末先结转 “销项 - 进项”: 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税)84000 贷:应交税费 — 未交增值税 84000 再结转预交增值税抵减: 借:应交税费 — 未交增值税 23000 贷:应交税费 — 预交增值税 23000 最终 “未交增值税” 余额 61000 元(84000 - 23000 ),次月申报缴纳: 借:应交税费 — 未交增值税 61000 贷:银行存款 61000

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快账用户7291 追问 2025-06-10 16:46

那我月末写这两张凭证就行了吗

那我月末写这两张凭证就行了吗
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快账用户7291 追问 2025-06-10 16:48

之前的这张就不要了吧

之前的这张就不要了吧
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快账用户7291 追问 2025-06-10 16:49

后面的这张是下个月还要交的税额

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:58

嗯 你的理解是正确的

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快账用户7291 追问 2025-06-10 17:05

我想问一下 给员工的生活费写凭证上是 记生产成本,那银行日记账中科目中也是记生产成本吗?交的社保 在银行日记账中的科目是应交税费吗

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齐红老师 解答 2025-06-10 17:06

同学你是应付职工薪酬

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