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老师,请问一下,我公司买了批材料20000,后来发现质量问题,问题商品已换货,但导致员工返工费产生4000,那他们这个月对账开票如果正常开20000过来,我们另外出了份扣款函,这4000应该如何做账,是不是借生产成本-4000,贷应付账款-4000这样?

2025-06-11 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-11 08:25

可以的,可以这么做的

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快账用户6217 追问 2025-06-11 08:27

好的,谢谢郭老师,还有个问题,我们公司跟换法人,然后缴了那个股权转让的个税,领导又说出在公司的费用,应该出什么科目比较好?

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齐红老师 解答 2025-06-11 08:34

营业外支出不允许抵扣所得税

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快账用户6217 追问 2025-06-11 08:35

就是这个了费用不能出在公司上?

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齐红老师 解答 2025-06-11 08:36

对的是的,这个是老股东缴纳

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快账用户6217 追问 2025-06-11 08:36

好的哈,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-11 08:39

不用客气,工作愉快

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可以的,可以这么做的
2025-06-11
是的,就是那样处理就行
2025-06-09
您好,按权责发生制,暂估入账:借原材料 贷应付账款-暂估 运费:借原材料%2B进项 贷银行存款
2025-02-11
你好;   你这个模具是你们自己 加工制作的吗 ? 到时所有权是你公司的吗  
2023-07-11
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
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