你好,这个研发的成果是属于谁?

你好,我们是体育文化传播公司,我们和高校有一个体育相关的课题研究,学校给我们开具技术服务费两百多万,请问如何入账?
我公司与高校签了个产学研合作协议,对项目改造,高校承担改造及小型设备和零部件的采购等费用,金额是100万,之后给我们开具了产学研的发票,请问老师,这个费用我可以入到研发费用中吗,是入到其他费用,还是委外研发
老师好,我公司跟一个公立学院签订了一个合同,本质上是跟这个学校合建一个加油站,对方有地,我们出设备和人力,但是公立学院好像无法开具土地租赁的发票,所以开的是研发和技术服务*专业技术服务,这个我应该怎么入账呢
老师你好 请教一下 我们公司这边委托大学院校研发新产品项目 支付给大学院校科研经费 备注科研经费合理吗
我司为高新企业,主营开发共享平台并投放洗衣机至学校通过学生扫码收取技术服务费,现与一学校合作,没有使用到共享平台,提供人员帮学生代洗,这种是开技术服务费发票吗
应收票据只针对于承兑吗?
老师,我们公司经常会涉及到老板微信经常收款,他个人的微信账户有时候又在付他私人的个人开支,这种情况我怎么来管理资金账户呢?一头雾水,请老师指教,谢谢!
老师,你给我发一个查询税收识别码的链接谢谢
小企业会计准则,利润表只有管理费用下有业务招待费的列支,销售费用的业务招待费支付没有单独列支,汇算清缴的时候要把销售费用下的业务招待费支出加到管理费用业务招待费里吗?
老师您好,保本量和保本额是盈亏平衡点销售额吗?
甲房地产开发企业为增值税一般纳税人,开发位于市区的W商品房,该商品房项目建筑面积100000平方米,其中包括公共配套设施面积20000平方米。 • 2021年1月从二级市场取得国有土地使用权不含税金额20000万元,开具增值税专用发票,注明税额1800万元,缴纳契税600万元。 • 2021年6月,甲企业将该土地的60%用于开发W项目。24年6月份竣工。 • 甲企业将5000平方米用于出租,合同约定从2024年10月起出租,租金每个月不含税收入10万元。一次性收取半年租金,不含税租金收入60万元。 • 2024年12月W项目已售面积80000平方米,取得不含税收入80000万元。将其6000平方米用于投资并办理股权转让等相关手续。 • W项目开发成本为31200万元,其中包含公共配套设施1200万元 老师考土增这个题第一问为什么不是双一原则
4s店,客户退车险,保险返现的钱也退了,这笔钱怎么入账
一般纳税人独资企业有所得税吗?
老师,我想咨询一下金店以旧换新开票可以直接按差额开票还是必须全额开票;成本结转如何提现以旧换新
公司组织员工与客户去旅游,要旅游团开发票。做账时要有什么辅助资料才能入账做费用抵扣利润
学校在我公司持股35%,我们会销售转化的科技成果,至于属于谁,我不知道
你好,他们给你们开发票,应该你们做了。
什么意思。这种情况正常吗?
你好,这个是正常的。相当于你们委托人家帮你们做研发。
如果税务局老师问研发费用的台账,我们怎么说?其实我们手里没用研发台账
你好,这个你要补账才可以的。
补什么账?能不能说具体一些
你好,就是补研发费用的台账啊。
你平时有没有做研发费用的分录的?
没有,只做的主营业务成本。
也没有享受加计扣除
你好,这样子的话,你可以直接跟税务局说你们没有加计扣除。就可以了。不做加计扣除的话是没影响的
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。