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4月报废一批车辆,固定资产残值是78153.85元,报废价是98424元,怎么做账务处理

2025-06-11 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 09:45

清理残值 借:固定资产清理 78153.85  原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖        借:银行存款 98424收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户2045 追问 2025-06-11 09:50

在4月的时候当时对方没有要求开票,我已经做了税务申报和缴纳了税款,然后5月的时候对方要求我们又开了票,那我需要怎么处理

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齐红老师 解答 2025-06-11 09:50

5月申报的时候在未开票收入栏填负数就行

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快账用户2045 追问 2025-06-11 10:32

老师出售二手车和报废的处理方式一样吗

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齐红老师 解答 2025-06-11 10:35

是的,是一样的处理方式的

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快账用户2045 追问 2025-06-11 10:47

减按2%申报是在减免税那里面选择符合的条件申报是吧

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齐红老师 解答 2025-06-11 10:48

那个是开的3%普票才那样申报

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快账用户2045 追问 2025-06-11 10:50

我们开的是3个点的普票,因为我们是一般纳税人简易计税的,还有个问题就是我账务处理的时候也是写这3个点的发票金额,回头在结转1个点的减免税额到营业外收入吗

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齐红老师 解答 2025-06-11 10:53

那个减免的增值税还是计入固定资产清理

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快账用户2045 追问 2025-06-11 11:11

哦哦,对对

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齐红老师 解答 2025-06-11 11:11

嗯嗯,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户2045 追问 2025-06-11 11:20

那我那个减免的税我做借:固定资产清理-936.84 贷:应交税费-未交增值税-936.84,负数这样表示可以吗

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齐红老师 解答 2025-06-11 11:24

要么直接按收款金额/1.03*0.02计算简易计税税金,就不需要做减免的分录了

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清理残值 借:固定资产清理 78153.85  原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖        借:银行存款 98424收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-06-11
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-05-16
您好 请问公司名下车是在固定资产科目吗
2022-10-17
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产10万 银行房款2000 贷固定资产清理 应交税费简易计税,2000除以1.03乘以2% 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-02-12
你好,按照下面分录一笔一笔的做 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产   借:固定资产清理  1000 贷:银行存款或其他相关科目 1000     借:银行存款    4000 贷:固定资产清理   4000/1.13   贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 4000/1.13  *0.13 如果抵扣过进项税       如果是净收益: 借:固定资产清理 贷:营业外收入 如果是净损失: 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2024-10-18
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