记者就5000贷固定资产,5000 借银行存款,200 贷固定资产清理,200除以1.13 应交税费、应交增值税销项, 借固定资产清理贷营业外收入

例11:乙公司为增值税一股纳税人,现有一台设备由干性能等原因决定提前报厉,原价为500000元,已计提折旧450000元,未计提减值准备,取得报废残值变价收入20000元,增值税税额为2600元。报废清理过程中发生自行消理费用3500元。有关收入,支出均通过银行办理结算。乙公司应编制如下会计分录:最后那个借:固定资产清理,贷:资产处置损益分别金额为多少怎么得出的
库西特公司一辆运输卡车遇到交通事故,需提前报废,该卡车原价200000元,已提折旧60000元;残料估价2000元,已验收入库;根据保险合同,保险公司应赔偿80000元;企业未对该项固定资产计提减值准备。要求:请做出相应的账务处理。
业务1:库西特公司一辆运输卡车遇到交通事故,需提前报废,该卡车原价200000元,已提折旧60000元;残料估价2000元,已验收入库;根据保险合同,保险公司应赔偿80000元;企业未对该项固定资产计提减值准备。要求:请做出相应的账务处理。
库西特公司一辆运输卡车遇到交通事故,需提前报废,该卡车原价200000元,已提折旧60000元;残料估价2000元,已验收入库;根据保险合同,保险公司应赔偿80000元;企业未对该项固定资产计提减值准备。要求:请做出相应的账务处理。
甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。甲公司有一台机器设备因丧失使用功能而无法继续使用,因此公司决定提前报废,原价为600000元,已计提折旧530000元,未计提减值准备。本年5月取得报废残值变价收入为30000元(不含增值税),并开具增值税专用发票,注明价款30000元、增值税税额3900元。报废清理过程中发生清理费用5000元。相关收入已收存银行,发生支出均以银行存款支付。【要求】根据上述业务编制会计分录。
老师,我想关注财税方面的最新信息,比如开票:好多服务类的票大类该成生产生活服务,您推荐一下
郭老师,股东的配偶在账上挂了往来款100多万,公司盈利的,会有什么风险,我如果要做分红要怎么操作
老师,我们公司产假期社保单位全交,不补扣个人部分,我平时把个人部分算作产假期间的工资。也不做纳税调整,这样合规吗?
老师,增值税税负率要控制在一定比例吗?
我们是钢管企业,采购来的钢板加工成钢管,钢板掉下来的下角料,如何入库呢?冲减成本么?到卖出废料的过程怎么做分录呢?
公司卖报废车辆,开票怎么开?
你好,老师,请问下我们是建筑公司(没有资质的小规模公司),找了一家有资质的单位挂靠,但是业务资金往来还是我司和甲方业主,甲方是平行分包几个大项,我司负责装修700万合同额,其他分包是石材,消防,暖通这样的,像我司这样情况劳务能接吗?或者暖通能接吗
#提问#我们公司跟房东租的房子,然后水电费也是我们承担的,但是房东按照自己在支付宝充值的凭证作为报销的附件,这个也没有发票,哪怕开发票也是房东的个人抬头的发票,这个可以税前扣除吗?还有我们租的场地没有合同,也没有发票,场地的电费发票也是出租方抬头的名字,这个对方也不给我们开票,这种入账以后需要纳税调整吗?有没有什么办法可以税前扣除?
老师,员工5-6入职的,单休,应该怎么算工作日??谢谢
老师你好!请问6月1号以后可以开具大类生产生活服务~管理服务费吗?我们是会展企业,具体内容是特装管理服务费,可以直接开具管理服务费吗?谢谢
我司是一般纳税人,卖废品的收入,按13点缴纳增值税是吗?
你好,零九年之后买来的,是一般计税的,是这么做的。
我们是2010年购入,今年报废
那就是按照13%来缴纳的。
有一种好像是4%的简易征收是什么情况下适用?
零九年之前买来的,或者是你单位是简易计税的,开3%的普通发票,按照2%来交税。
请问一下在增值税纳税申报表怎样填写这笔收入?
百分之十三销售货物,第一行未开具发票。
请问是第一大类,一般方法计税中未开具发票收入的位置吗?
你好是的,是这么做的。