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处置即将报废固定资产观光车49台,原价:2200000元使用年限60个月,累计折旧2100000元,现残值1000000元,收到固定资产处置收入800000元。请问老师这个怎么做分录

2022-11-02 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-02 10:55

借固定资产清理100000 累计折旧2100000 贷固定资产2200000

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齐红老师 解答 2022-11-02 10:55

借银行存款800000 贷固定资产清理800000

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齐红老师 解答 2022-11-02 10:55

借固定资产清理700000 贷资产处置损益700000

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快账用户9648 追问 2022-11-02 10:56

净残值不写吗

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齐红老师 解答 2022-11-02 10:57

已经写了在固定资产清理了

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快账用户9648 追问 2022-11-02 10:57

我现在利润表上营业外收入:800000营业外支出:1000000 我觉得有点没有对

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齐红老师 解答 2022-11-02 10:58

资产出售计入资产处置损益,不是营业外收支

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快账用户9648 追问 2022-11-02 11:04

老师当时是这样做的对吗?

老师当时是这样做的对吗?
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快账用户9648 追问 2022-11-02 11:05

帮我看看这个分录

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快账用户9648 追问 2022-11-02 11:14

帮我看看对不

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齐红老师 解答 2022-11-02 11:14

这个分录不可以合在一起写的

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借固定资产清理100000 累计折旧2100000 贷固定资产2200000
2022-11-02
同学您好, 借:待处理财产损溢 40000 固定资产累计折旧 60000 贷:固定资产 100000 借:待处理财产损溢 1000 贷:银行存款 1000 借:银行存款 1000 贷:待处理财产损溢 1000 借:资产处置费用 40000 贷:待处理财产损溢 40000 借:待处理财产损溢 200 (1200-1000) 贷:应缴财政款 200
2021-10-04
不开专票不需要交税,2  借累计折旧246159.57,固定资产清理271645.81-246159.57,贷固定资产,271645.81  你等会,
2021-03-01
您好,借以前年度损益调整300贷应交税费应交增值税(进项税转出)300,借银行存款3000,借以前年度损益调整(红字)借管理费用(红字)(本期金额)。
2021-06-14
您好,记入到固定资产里面,折旧就是这么算的
2023-08-16
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