你好,借原材料,贷现金。
老师用现金购买原材料我想走应付账款,这分录怎么做
现金付款原材料,现在付完这边分录是:借:原材料,贷:银行存款,是不是?
预付了一笔材料款,材料没到,做的科目是,借应付账款,贷库存现金,那材料来了怎么做分录
公司股东甲采购材料,习惯用私账直接付款,分录怎么记比较好?是视同于收了股东甲的现金,然后用现金支付材料款吗?
采购原材料20万,之前预付账款60000,现在材料入库怎么做分录
按合同说客户次月付款开票,是按次月确认收入,那么当月增值税不用申报吗,还有当月企业所得账务处理应该怎么做,用暂估收入吗吗
老师我们公司是做二买卖二手车的,我们公司自己开具了一个反向二手车销售统一发票3000,然后又卖出去了,也开了二手车销售统一发票3500,我看电子税务局显示合计金额6500,老师问报税是按照多少申报,我公司是小规模
老师,物业公司代缴水电费后,给我们开的发票写的都不一样,您看哪个不能用
你好,救生衣的气囊装置开票分类是什么?
老师,公司每个月从公户里扣的个税,是申报的个税,那员工到时候还需要每年汇算清缴么,每个月自己通过APP上交的是这部分么
开具发票验发票的网址是什么
老师您好,我想问一下,我们卖纯材料给挂靠方,我卖材料里要写工程项目名称吗,要是写怎么写呀
老师,我们有个中间商客户一直是按不含税单价发货和入账的,等第三方要票的时候再开,不要就不开了,所以一直的凭证都是借应收账款,贷主营业务收入。那期间开票的话怎么入账?借应收账款,贷应交税费-销项税就行?不管主营业务收入这块。还是等货款全部结清在入账?
老师要是有人问能不能帮他找点发票,他要抵扣个税,是啥意思?抵个税为啥还找发票
老师,你好,采购货物为药品,发生破损,物流赔偿,对公收款?还是怎么处理
以前同事记内账 收到卖货款10万 借现金贷应付账款 还有一笔付材料款借应付账款贷现金9万 产生利润1万 一直在应付账款贷方挂的 老板说把账平了 怎么做分录啊
另外那个同事 在应付款中那样记是什么意思啊 (我们公司不厂卖这个保温板)
你好,你可以借应付,贷营业外收入。
内账营业外收入科目也没有哈哈哈哈 就有主营业务收入和管理费用
这也不是利得也算挣得差价挣得钱
那你就做主营业务收入就行。