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老师,您好!我们私企卖了一辆车,客户少付了1000选,我应该怎么做账?

2025-06-11 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 14:29

你好,这个你开了多少发票,就按多少做。 剩余收不回的部分,计入营业外支出。

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快账用户2127 追问 2025-06-11 14:29

老师,我们没有发票,是从其他地方给倒过来的

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:30

你好,你是说这个车你本身没有购入的发票是吗

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快账用户2127 追问 2025-06-11 14:31

老师,是的,我们购进车辆时,发票直接开的客户名

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:33

你好,你们公司没有这个车,你也应该没有开发票出去吧。 这个在外账上面不需要体现。

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快账用户2127 追问 2025-06-11 14:36

老师,我们没有开出去发票,但是两者之间的转账都是通过公户的?

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:36

你好你直接借现金带营业外收入算了。

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:36

你直接借银行存款,贷营业外收入算了。

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你好,这个你开了多少发票,就按多少做。 剩余收不回的部分,计入营业外支出。
2025-06-11
同学你好 这个开发票缴纳增值税附加税
2021-12-13
借固定资产应交税费,应交增值税进项贷,银行存款,其他应付款,你们每个月可以还给个人,只能走个人。
2021-08-25
你这个租车费是你们资金承担吗
2020-11-20
您好,这样的  老车是  借 固定资产清理   累计折旧  贷 固定资产  新车是  借 固定资产(新车价值)     贷 银行存款(补的差价)  固定资产清理  然后差额走资产处置损益
2023-07-27
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