每个月你借管理费用,租金贷,应付账款。 然后下个月借应付账款贷,银行存款。
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师你好,我本月计提了1-3月的房租,每月有收到到发票,4月时才付这笔房租费,计提时:借管理费用-租赁费,贷:其它应付款,那我付房租时的会计分录应该怎么做呢
老师,支付房租用计提吗?我每个月底做一笔分录可以吗?借管理费用房租贷库存现金
公积金和社保每次做支付的分录时都有结转到管理费用,这样还需要月末再做计提吗?
老师,每个月先预存电费的分录怎么做?一次性付一年房租怎么做分录?和计提房租
老师,请教一下,公司将自产的产品作为节日慰问品送给离退休人员,需要视同销售吗
老师,2023年的成本转出后怎么做账务处理?
老师第二步没看懂,为啥3000要×2,2是哪里来的?
老师,我们自己在农户手里收的水果,农户开的开的免税发票,印花税怎么交,还是只交我们销售合同金额的印花税就行吗?
老师年利率为什么不用8%?后面为啥×3/13?
老师,出售二手车是,销项税按3%减按2%,那我做账的销项税额是多少?计入出售3万
老师,快账上怎么添加资产处置损益科目,我不会设置,非常着急
交5月印花税,采购货物,发票没来,需要交印花税吗?
请问老师,我们是建筑公司,有没有项目平移的情况?比如说我公司中标了甲公司的项目120万。平移给丙公司。这个在税务上面怎么处理呢?我们应该开120万建筑服务给甲公司,丙公司开120万建筑服务给我们吗,平移的价格要一样吗?
老为什么不减去1万呢?谢谢