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老师请教一下,丙建筑企业今年开票给甲方才开200万的票,工程款到账200万,今年出纳提现金提了500万!款项是从乙建筑公司往来款形式400万到丙建筑公司基本户的!现在老板继续从乙建筑公司往来200万到丙建筑公司。继续从丙公司提现,我们作为丙公司的会计要怎么处理?怎么跟老板沟通?账务上2019年现金账上还有500多万现金!
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师 您好!我们公司是一家劳务分包公司,挂靠一家建筑公司资质承接了一个工程项目,私下与建筑公司签了内部协议,约定此项目的各项税费由建筑公司纳税且承担,要给建筑公司50万管理费,请问建筑公司收到项目款以什么的名义付给我们比较好呢?50万的管理费该以什么名义给建筑公司呢?
老师 您好!我们公司是一家劳务分包公司,挂靠一家建筑公司资质承接了一个工程项目,私下与建筑公司签了内部协议,约定此项目的各项税费由建筑公司纳税且承担,要给建筑公司50万管理费,请问建筑公司收到项目款以什么的名义付给我们比较好呢?50万的管理费该以什么名义给建筑公司呢?
老师,我们出售一台设备给丙公司,假设设备应销售200万,但是我们中间有个服务商乙公司,他们和丙公司对接和在中间提供服务,他们和丙公司谈的最终成交价是300万,其中100万差价我们要付给乙公司,乙公司给我们开具6%增值税专用发票(开票明细:服务费) 那请问老师:1、我们给乙公司的100万怎么做账? 2、这100万能和机器进项一起算这个项目的成本么?
老师,您好!个税是以实际发放的金额缴纳吗?比如工资每月是1万,1月没发,2月发了2万,是不是1月0申报,2月按2万申报
制造企业的燃气费,不用暂估吧,我们是在手机上下单,截图先报销。发票可能不会在当月开出来。这种需要咋做比较合适合规
老师为什么有的企业纳税等级平分从90往下减,有的企业是100分往下减?这企业企业之间有什么区别?
找郭老师,专项提问,其他老师不要接啊
老师,我们是一个个体工商户,餐饮行业。那税务现在跟很多外卖平台的后台数据都链接上了。我们做不了核定征收了。那还有什么样的征收方式能比较合适呢
老师,制造业,包装材料出库怎么做账
老师我们单位拿自己的买的设备做抵押融资租赁 我给对方打还款时 是备注还贷款 还是说付租金
老师,就是个人给公司代记账,发票怎么开给他的公司呢
老师我采购运费是800不含税,我们是小微,小规模,950开票价,我是开合适不开合适 我的理解是现在不开,等到明年汇算清缴800调出来叫0.05的税,是吗?800×0.05=40。是这样吗,现在开票倒不合适了,多花150。这样对吗老师?
老师,我们是小规模公司,请问一下,我们可以用公司的名义买进来一辆车吗,同时还得取得汽车销售统一发票,这样可以吗
您好,合法前提仅可分包不是主体工作(需甲方同意),整体转包违法。 总包方(贵司)必须全额开120 发票给甲公司。分包方(丙公司)只开分包金额发票给贵司,不可直接开给甲公司。不可以 三方平移 开票(贵司和丙公司同时开给甲公司),属虚开发票哦。价格上分包价需合理(可低于120 ),不用与总包价一致。 2.我们公司开票给甲公司,丙公司开票给咱公司司。换丙公司承接,必须甲公司解约,丙公司重新投标,不可私下平移。
不是同时开给甲公司。是我公司开120万给甲公司,丙公司开120万给我公司
相当于我们把项目平移给了丙公司
实际有这种情况,我意思是金额都要开成120万吗?还是应该怎么开最合理?
您好,这个不太可能 ,我们总要有赚头的,开票要小于120
就是丙公司开票给我们最好小于120?
您好,是的,是这么理解的