代收代付,按往来处理
老师你好,代收代付款时做分录,借:银行存款贷其他应付款—代收代付款,支付代收代付款时有差额怎么做分录呢,实际支付比代收款多怎么做分录?实际支付比代收款少怎么做分录呢
老师你好,我想问下代其它公司收款,怎么做账呢
老师,您好!股东代收公司货款怎么做分录?
老师您好!请问代收代付分录该怎么写呢
老师,想问一下这种,其他公司替我们公司代收货款的怎么做账,其他公司替我们代收货款,我们把发票开给替我们代收货款的公司,这样怎么做分录
按合同说客户次月付款开票,是按次月确认收入,那么当月增值税不用申报吗,还有当月企业所得账务处理应该怎么做,用暂估收入吗吗
老师我们公司是做二买卖二手车的,我们公司自己开具了一个反向二手车销售统一发票3000,然后又卖出去了,也开了二手车销售统一发票3500,我看电子税务局显示合计金额6500,老师问报税是按照多少申报,我公司是小规模
老师,物业公司代缴水电费后,给我们开的发票写的都不一样,您看哪个不能用
你好,救生衣的气囊装置开票分类是什么?
老师,公司每个月从公户里扣的个税,是申报的个税,那员工到时候还需要每年汇算清缴么,每个月自己通过APP上交的是这部分么
开具发票验发票的网址是什么
老师您好,我想问一下,我们卖纯材料给挂靠方,我卖材料里要写工程项目名称吗,要是写怎么写呀
老师,我们有个中间商客户一直是按不含税单价发货和入账的,等第三方要票的时候再开,不要就不开了,所以一直的凭证都是借应收账款,贷主营业务收入。那期间开票的话怎么入账?借应收账款,贷应交税费-销项税就行?不管主营业务收入这块。还是等货款全部结清在入账?
老师要是有人问能不能帮他找点发票,他要抵扣个税,是啥意思?抵个税为啥还找发票
老师,你好,采购货物为药品,发生破损,物流赔偿,对公收款?还是怎么处理
比如代收代付1000.开了发票1200元,这个怎么处理
开了发票给我们公司吗?
是的,开了发票给代收代付那家公司
确认下,我们既没有收发票,也没有开发票,是让供应商直接开发票给对方的,是这样吗?
就是B 找我们代收代付,我们给B 开了发票,支付款是1000.开票是1200
我们给B 开了发票,就不是代收代付了,要确认为收入与增值税
但是支付的1000在A 公司当做代收代付,200块打款到了我们另外的公司c 这种情况合理吗 需要怎么处理呢
200块打款到了我们另外的公司c ,C公司确认收入与增值税
那么c 公司的成本是什么呢?
c 公司,没有对应的成本 。