你好,操作是可以的了。
老师,你好,我想咨询下。我去年做了一笔分录:本来这个钱应该由母公司计入费用的,但是我这边计入了费用。年终我们向母公司上交利润的时候将这笔钱扣除来,当时没有注意,就计入了子公司的费用。当时做的是:借:管理费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款(注明:其他应付款是这个钱是员工福利,放入我们的超市用的。) 然后今年在给母公司上缴利润的时候,我直接把这笔钱扣了,上缴给母公司的。想问下,我如何来调整这笔分录。
老师,你好我们是运输公司, 我们公司只有销项有发票,进项全部没有发票都是付给个人的运费款, 因为当时司机拉货的时候谈的是不含票的费用,司机说如果要开票的话,这个税钱让公司认, 老板又不想出这个代开票的税款。就让我直接用回单,进成本,可以吗?
公司为医药行业,替个人业务员挂靠,即他们把款打到公司账上,公司让业务员拿票来报销,或者以工资的形式发放给业务员,这种情形下,业务员拿来的发票很多很杂,我就负责给他们整理,想问有没有什么好的办法去规划这些费用啊
1.请问公司以前多年的一些经营支出全部是老板从公司对公账户借款到自己个人账户进行支付的(以前财务不懂),现在老板个人账户欠公司很多钱,能不能将以前年度的这些支出全部整理出来,由老板个人拿到公司报销消账? 2.分录是不是借当期成本费用,贷其他应收款? 3.这些成本费用次年汇算清缴要调增吗?
老师,你好,我公司A公司是小程序平台、B公司在小程序上做实际销售,A公司收到B公司销售款,将这部分销售款扣除平台使用费后通过代收、代付形式付给B公司。主要A小程序上会支付分销提成,实际这部分费用是B公司根据销售产生的,A公司会开发票给B公司这部分销提成属于A公司的收入,但A公司在实际支付的时候需要以什么名目支出,A公司既不能申报工资,分销人员也不会提供任何发票?
注册医疗科技有限公司的经营范围写什么
老师,单位反向开票,税收分类编码选的是废塑料塑料农膜,可以享受增值税即征即退的优惠政策吗?100%享受
想问第六题答案为啥给的是A?
我们是工程公司 分包方给我们开发票我们全部以代发工资形式结算可以吗
买车,给高开发票,开票金额高可以拿补贴,需要缴纳0.13高开部分的增值税,然后对方给了他们4s店的发票头,让去之前消费的地方,开0.13,不限张数品类,只要开够高开部分,就不用缴纳增值税,这样可以吗,怎么理解,请问
老师,我们这边税务说给个人报劳务报酬不需要对方给我开发票,是这样吗
买车,给高开发票,开票金额高可以拿补贴,需要缴纳0.13高开部分的增值税,然后对方给了他们4s店的发票头,让去之前消费的地方,开0.13,不限张数品类,只要开够高开部分,就不用缴纳增值税,这样可以吗,怎么理解,请问
老师好,公司购入二手车可以一次性提完折旧吗?
买车,给高开发票,开票金额高可以拿补贴,需要缴纳0.13高开部分的增值税,然后对方给了他们4s店的发票头,让去之前消费的地方,开0.13,不限张数品类,只要开够高开部分,就不用缴纳增值税,这样可以吗,怎么理解
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