你好,你要自己填入了。
老师,有一笔300的无票收入,填写增值税报表,为什么总是提示数据不对呢? ①主表销售额是填含税或非含税呢? ②附表的第一行和第五行需要填嘛? ③明细表减税项目是填3%税率值还是1%税率值呢?
老师 我们家是一般纳税人 2021年6月有多交的税款7月税务局给退回来了,2022年为什么还在增值税主表还第25行和第32行显示期初未交税款多缴为负数呢?
收到一张3月份进项红字发票,报税时增值税附表2,第20行填数据就显示存在申报异常是为什么?
老师,建筑行业,简易计税3个点,工程在异地。已经在项目地交了2%增值税。剩下的1%要在本地税务局报,那2%怎么在报表体现出来呢 我在附表4填了2%的数据然后显示申报异常
老师,本月有预缴税款,销项-预缴-抵扣的进项税额,现在主表32行34行是负数,然后增值税税附加税也显示负数,保存了还是提示未保存,怎么处理?
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
在哪填?在主表第28行手动填入么?
你好,你截图过来方便吗
您看一下,老师
你本期实际抵减额要填才能抵减
附表4中,填入本期实际抵减额是吗?老师
你好,是的,是需要填的