同学你好,早上好。我给你解答

老师,你好,接手了一家药店是小规模的纳税人,之前报税都是零申报,没有做账;现在老板要求不要零申报,现在收到了7、8、9三个月从其他地方采购回来药品的发票和该公司老板提供的这个三个月销售出去药品的明细,如何做账,求指点,谢谢
老师,现接手一家公司,发现这家公司2020.1-2021.6月账务都没有处理,每个月开了两三张发票,报税就只报了这两三张发票的收入,银行其他进出款项都没入账,商场销售的营业额进银行,支付的货款也走银行(这些货款是单独转给个人的,没有进对方的公账),人员的工资还是走银行(个税也没申报),请问这7月份做账如何补救?恳请老师们指点迷津,谢谢
老师您好,我现在做公司2023年年报汇算清缴,如果12月份的有部分数据会有调整变动,比如折旧,招待费,实发工资那些,那还需要改回上年12月份的账和账报吗,还是说不需要改账,只是在申报年报的表里调增调减,如果有调增要补缴企业所得税,直接入以前年度损益调整,调整入未分配利润,其他不做变动呢?非常感谢老师的指教!
老师你好,就是我们做旅游景点零星维修项目,师傅在干活的过程中会购买一些零星材料,有的开的是收据,有的就是转账记录,由公司报销!比如换个灯泡啊,换几个水龙头等等!那因为收据和转账记录都不能做账嘛,不能税前扣除就想按他作为工人的头根据报销金额统一开张发票进来,那这个开票内容可以直接开工程服务吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评.发现别人外账三月份只做了收入成本和损益,银行流水没有做,我觉得他这样做的目的是想早点报税,然后过了报税期后在四月份在统一做3月和4月流水,他们这样做不对吧?只是方便先报税是不
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
有的零星采购没有发票 也可以抵扣所得税。 写这个零星是鉴于500元以下,以及问个人买的
其余的话,都应该要有发票。 如果确实正常支出,会计上应该入账,不能按照税法入账
在最终计算企业所得税时。再按照税法做出核算
1.每次500以后累计就会很多,然后向个人购买就可以抵扣是吧?2.报销的有些请的临时工做个工地卫生啥的可能也没发票,比如一天300’2天就600,可以报销抵扣所得税吗
首先,零星采购 是和自然人的交易。 其次,这个次 的定义,不是说 一天两次,2天一次 都属于次。 如果每天没有同样的业务 那就不能算作是零星里的次了。
因此。每月一次 才算 次