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你好,请问本来a公司在二月份应该预收11930,但是我把这笔预收做到b去了,相当于b平白无故多收了这笔钱,且在当月,我把这笔预收同b的应收进行核销了,现在b预收为负数了,后面发现后,我把b的款项已经做到a去了,a已经核销完成,账务没问题了,可是现在b还是负数11930,我现在应该怎么调整

2025-06-12 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-12 09:09

你就不应该把b的预收同b的应收核销,而是直接改到对A的预收去,你现在把做的错误分录都还原回去,然后直接在次月改到a去就好。

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您好! 把往来从A转移到B公司,分录是 借:预付账款—B公司 贷:预付账款—A公司 附上两家公司的转让协议,并再与B公司重签合同。
2020-12-22
那就直接借银行存款4500,贷,预收账款4500
2025-01-03
您好,这种情况,不是放在应收帐款贷方1000,而是放在预收账款贷方1000更准确
2020-11-22
你好!你现在借预收账款 贷其他应付款
2021-12-09
当时其实也不需要a开给你们,你们开给b,直接变更合同,或者签订三方协议就行
2021-10-14
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