你就不应该把b的预收同b的应收核销,而是直接改到对A的预收去,你现在把做的错误分录都还原回去,然后直接在次月改到a去就好。
我们的A向B项的销售了1000元的一个商品,但是B是佘销,这个时候我站在A公司的角度做账,B欠了A公司1000元,我挂在了应收账款当中去。A跟B之间肯定不只有一笔订单,一般公司之间的一个交易往来都是多次的好,那么,假设后续B跟A之间还有更多的订单,那这时B向A支付了2000元,那这个时候B的往来账在A公司的账目上有一个-2000元,那这个时候-2000元的话,我的应收账款是不是成为了一个负数?-1000元对吧,那这个时候我的应收账款应该在贷方。 这个例题中,为什么第一次业务(赊销)和第二比业务要(已经付过钱)相加起来?不是应该每一次业务都各自算清楚吗
老师,你好,就是5月我们付给了A一笔货款,本来应该A给我们提供商品,(当月做账了,预付账款A公司挂账了)然后8月A把这笔债务转让给了B,她们寄来了一个转让协议,就等于现在该B给我们提供商品,也是B给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给B再付款。 然后我该怎么把往来转移到B的账面上呢 借:预付B公司 贷:预付A公司???
#提问#老师,我们和某A公司签订了一个购销合同,所以我们也是开票给A公司,但是后面客户需要我们开票给B公司,B公司和A公司是关联公司,所以我们领导让他们A公司重新把票开给我们,我们在把票开给他们B公司,但是当时只开了票,没过账,现在A公司已经被吊销了,我账上挂的这两笔应收应付该怎么处理掉啊
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元,但拿上来时说是说是垫付了2000元费用,直接把剩余的钱给我了,应该怎么处理账务?同时当时这个A公司月底借用B公司3000元,当时两边都没走账,后期直接用废品收入3000元还了,账务应该怎么处理?A公司1月份做了一笔收废品款借:现金9071元 贷:营业外收入,后期感觉现金不对,问现在怎么调整这笔账务呢?
你好,老师,你刚说的怎么申请免退税,能发信息告知吗?
请问律师事务所的账务是怎么做的,参照什么会计标准
你好老师,CIF的成交方式,换算成FOB就是109000美金➖运费235美金,➖239保费,FOB价格就是108526美金✖️出口月初日第一个汇率中间价对吗。
己做汇算清缴对公账户的存款利息调增交所得税怎么做分录 请老师指教
中级报名 工作年限咋算的说我不满足条件
生产企业出口货物发票要怎么开,购买方信息需要写哪些信息,还有备注栏必须注明的信息有哪些
科技型中小企业,需要具备什么条件呀?
你好老师,财务报表和审计报告有什么区别
股份支付的公允价值要考虑什么条件,他不考虑可行权条件要考虑非可行权条件不,还是只考虑授予日和资产负债表日的的公允价值
老师,在进行年度缴费工资填写的时候,公司实际上没有发工资只做了每月3000的计提,每月都是按最低缴费基数申报的社保,那么这里需要怎么填