第一个,当时他垫付的钱挂着其他应付款吗?如果是的话,借库存现金7071 其他应付款2000, 贷其他业务收入 应交税费 把借款补上,借库存现金 贷其他应付款B公司3000 借其他应付款B公司3000, 贷库存现金3000
老师咨询个问题,半路接手公司的内账,3月份有笔收入53500我做主营业务收入了,后来老板姐从公司支走4万元,我记往来其它应收款了,其实那53500是她公司一笔收入当时也应该记往来我不知道内情,现在账面显示她欠公司4万,其实公司现在欠她13500,现在我怎么把账调过来?如果借:利润分配53650,贷:其它应收款53650,资产负债表和利润表数字对不上
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元,但拿上来时说是说是垫付了2000元费用,直接把剩余的钱给我了,应该怎么处理账务?同时当时这个A公司月底借用B公司3000元,当时两边都没走账,后期直接用废品收入3000元还了,账务应该怎么处理?A公司1月份做了一笔收废品款借:现金9071元 贷:营业外收入,后期感觉现金不对,问现在怎么调整这笔账务呢?
老师,6月份我们公司给A公司转了3000块钱,然后他们7月份用B公司开票给我们,我让业务员要求他们作废,用A公司开,结果一番周折下来,得到一个结果:他们是骗子,跑路了,这票开不了了,请问下我这种情况在做账这方面应该怎么做,当时做账做的是:借应付账款-A公司,贷银行存款。现在她们用B公司开票给我们,那我做账这样做可以吗:借:管理费用,贷应付账款-A公司。我还是用A公司平账,然后到汇算清缴的时候我把这个3000块钱调增可以吗
老师晚上好!想问一下!我用金蝶迷你版软件做账,想往来科目只用应收和应付,不用预收和预付科目!我在填初始金额时!预收的账款我都在应收账款用负数表示了,那当实际发生业务时!我是怎么在金蝶中做分录?例如甲公司我初始金额入的应收账款-1000元,1月份实际甲公司发生业务500元!我要冲前面这个-1000元!应收账款!分录:借甲公司应收账款500元 贷:库存商品:500 是这样做分录吗?
老师,公司车辆交的保险费怎么记分录,还有车船税
老师如果支付租金的时候押金那些没有从公户出去,退回时是不是也不能从公户进来
饮用水生产企业,购进的瓶盖、水桶及相关的封装材料如何记账?
老师,我们出口报关单上的FOB价就是以我们人民币换算出来的。这样子我们和对方如果对账应该是美元吧?那主要是汇率到时不一样这样子我们应收账款的人民币就不一样了会随着汇率有变化吧。我申报缴纳13%增值税也是按人民币缴纳的。我们退税率是0。
刘艳红老师你可以帮我讲讲汇算清缴吗?
停车场实际挂在老板个人名下的,属于老板的个人资产,老板娘名下有个体户可以用个体户公司和老板个人签订停车场经营合同交由个体户公司来经营吗?税费是怎么缴纳的,合同金额有没有什么限制
筹办期间发生的筹办费不得计算为当期的亏损,那要计为啥
老师 现在江苏省的税务 社保企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 公司一直未开票 财务报表一直零申报 企业所得税也是一直零申报 个人申报一人的工资的 这该怎么填写
生产型企业塑料制品 原材料的领甪 和 产成品的发出用什么方法比较好
请问老是印花税怎么申报?提示我先申报印花税,后面在申报增值税?提示印花税需要完成采集在哪完成采集?
都没挂账,直接从B公司月底周转了一下3000元,后期又从废品里坐下了
现在没有挂账的补上。