当时其实也不需要a开给你们,你们开给b,直接变更合同,或者签订三方协议就行
我们公司现在收到一张发票,本来应该是A公司给我们开,我们公账付款也是付给A公司,但是A 公司开不了13个点的票,所以他找了B公司开票给我们。A和B是一个老板。做账要怎么防范风险
#提问#老师,我们和某A公司签订了一个购销合同,所以我们也是开票给A公司,但是后面客户需要我们开票给B公司,B公司和A公司是关联公司,所以我们领导让他们A公司重新把票开给我们,我们在把票开给他们B公司,但是当时只开了票,没过账,现在A公司已经被吊销了,我账上挂的这两笔应收应付该怎么处理掉啊
我有一个客户,和我们签合同是两个公司名称,A公司50万,B公司80万,现在他们A公司被天眼监查了不能开票,让我们把应该开给A公司的票全开到B公司中,这个要他们出个什么证明
老师,请问,我们有A和B两家公司,当时跟客户签合同的时候是用A公司签的,发票也是开给A公司,但是实际上销售的时候,因为我们是天猫店,主体是B公司,所以开给客户的发票也是用B公司开的,这样就形成了A有进项但是没有销项,B公司有销项没有进项,我可不可以用A公司开一张发票给B公司,开具发票的金额和我供应商开给我A公司的完全相同,也就是说A公司完全不交税这样,可以吗?
我们公司要帮a公司付一笔款给b公司、然后b公司跟我们公司签合同,并开发票给我们,然后a公司再把这个钱转给我们,我们开发票给a公司。 他们给我了门一个这个文件,说我们公司等于是他们公司的供应商,好要提供这些资料给他们,这个里面是什么个逻辑
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
a开票给你们应该不是应收呀?
现在账上挂的我们应收B公司,应付A公司,金额一模一样
可以签订一个协议,让b盖章,把应收应付抵消
是不是需要A的吊销的东西,我是担心A的债务会不会让我们的付,虽然被吊销了,她再外面还有外债
那这样,b还欠你们钱,都是有合同的吧?
证明他们的关联关系