可以设置数量辅助核算。
老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。(其中有材料(有好多种类,扁钢,角钢,钢板等等),外购产成品,辅料等等。)我想问下,关于这个原材料(就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录,这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上(主要是重量单价对上,我这快怎么改善呢谢谢了))
老师你好,我们公司是做项目工程的,就是人脸识别之类,直接购买的商品和材料,我看见以前的财务,是借:主营业务成本,贷:银行或者现金。因为购买的商品和材料配件是直接用在工程里面的。没有库存在仓库。还有购买商品和材料时,或者商品发生损坏退回给厂家时发生的运费都是直接计入主营业务成本吗?还有一个问题就是有些商品购买了,放在仓库里面的。没有领出去用,月末不用结转吧?谢谢老师
我标示的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
老师,我们是建材销售公司,品种有几百项,现在有专门的进销存系统,我在用财务建账时,库存商品怎么设明细呢,我想财务软件上设太多明细,做账的时候也比较麻烦,可以怎样简化一下呢
老师您好。工程机械类的公司经营范围有哪些啊
帮我看看这个,暂估入账的原材料收到发票后,这个原材料上个月已经领用,已经结转成本了,这个月还管不管它?冲不冲成本?
老师好!一般纳税人,做专项账的时候,收到的专票要把税价分开做吗?还是税价做一起。
老师好!内地A公司需要购进香港演艺公司来内地演出的权利,演出票的收入算内地A公司的。问一下,A公司交销项税时,进项税怎么抵扣?在哪里抵扣?还是在税务局平台吗?如果不是,请问在哪里抵扣?谢谢
老师,基金会接受的捐赠款项收入,在申报增值税时需要进行申报吗?
老师,二手房东的公司结转成本咋算
老师电竞公司结转成本咋算
老师,公司是做光伏安装的,许可证上经营范围有:建设工程设计,建设工程施工,施工专业作业。我们承接其他新能源公司的光伏安装项目,对方给我们结算款项的时候,银行流水备注的是“劳务费“这个备注写得是不不太合理,我们给他们开具的发票是“建筑服务*安装服务费“发票
反推本期应勾选抵扣的增值税进项税额合计数 的计算过程 中,若查到上期有留抵税额 ,那公示是不是变成这个了,本期的营业收入(本期增值税销项发票不含税金额合计数)×税负率+上期查到的留抵税额=本期增值税销项税额合计-本期应抵扣的增值税进项税额合计数(增值说进项税额要反推出来),是这个公式吧? 上期查到的留抵税额 在等号左边我不确定是加上还是减去了?之前问过老师没讲明白,所以问问你
老师好!出租车从业证培训费属于什么税目?
老师你说的设置数量辅助核算是不是就是我说的这种在购进商品时加上商品名称还有数量单位对吗
是的,设置数量辅助,后期入库要录入数量与单价