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老师,发现去年有两张销项发票未入账,利润表也没显示出来这两张发票金额?现在要怎么处理

2025-06-13 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 19:09

您好,更正去年的报表,再补账

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快账用户2290 追问 2025-06-13 19:10

会交税吗

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快账用户2290 追问 2025-06-13 19:11

产生滞纳金之类的

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快账用户2290 追问 2025-06-13 19:11

如果有,25万左右需要补多少税?

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快账用户2290 追问 2025-06-13 19:12

还有之前2023年开了一张票,那张票当时没有收到货款,年底的时候发现这家往来是平的怎么办

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齐红老师 解答 2025-06-13 19:13

补增值税和企业所得税和附加税,再按万分之五来算滞纳金

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快账用户2290 追问 2025-06-13 19:14

就比如说我开给A家公司10万,他23年没有付款,年底应收账款他家余额显示0,这种怎么处理

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齐红老师 解答 2025-06-13 19:15

和对方公司无关,税务局只查你开了为什么不报税

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快账用户2290 追问 2025-06-13 19:17

我是说我这边应收余额不对怎么处理

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齐红老师 解答 2025-06-13 19:23

应收余额为什么不对,你是计入什么了?

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你好,现在补上就可以的,购买商品的吗?如果是的话,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2022-10-09
同学你好 税务处理 及时与主管税务机关沟通,说明发票未传递、重开及红字确认等情况,提供采购合同、沟通记录、红字发票等资料,申请核实处理红冲税额申报问题,避免税务风险。 账务处理 假设发票涉及业务计入 “原材料” 等科目,原发票金额,税额。先记录原采购业务,借 “原材料” 等,贷 “应付账款 —— 暂估应付账款”;再冲销暂估,借 “应付账款 —— 暂估应付账款”,贷 “原材料” 等;最后确认损失,借 “原材料” 等,贷 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。
2025-01-08
不用管他,你认证几张就管几张
2022-07-09
你好!是在同一个月吗?金额一样可以不入账
2024-05-26
您好 发票上的费用和进项税额未入账 补做入账分录
2023-02-21
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