您好,计入管理费用-福利费吧
老师,我想问下,我朋友的建筑公司找的临时工人人工费我们都是公户打款到每个农民工的,但是他们不给提供发票,我之前也没给入个税端,我现在是怎么处理才好?才能所得税税前扣除
老师,我想问下老板的车做为公司车用,除了签私车公车协议外,是不是租金、维修、保养、保险、油费是不是可 以从公账付款?是不是也可以税前扣除?需要老板去代开票吗?要交个人所得税吗?
老师您好,请问如果公司和员工必须①签订私车公用租车协议+②代开发票,同时满足①+②,才能将费用所得税税前扣除是吗?如果不签租车协议,那么给员工的租车钱就会计入员工工资薪金收入计个税,是这样理解吗?
您好,老师,我们是传媒公司,平时是要外出探店的,公司名下没有,平时都是员工开自己的车,但是公司按里程报销油费,每个月底员工拿油票过来报销,公司跟员工有签了租车协议,但是老板说只是签个协议为了方便做账而已,并不支付租车款给员工的。这种情部的能税前扣除吗?
老师,客户预留的货物质保金到期了,因服务没跟上要从质保金中扣除3000元,也不给我们开票,只有一个双方签署的扣除协议,我们应该怎么入账,能所得税税前扣除吗?
小规模这个月是不是不需要报税
老板自己现金进公司100万,直接写的投资款,如果直接进资本公积合适吗
去年多缴的增值税,今年国税局给退回1459.6元,应该怎么做账务处理,去年是小规模纳税人,今年年初升到一般纳税人,这多出来的金额,怎么做账务处理
老师,我们开出去一张专票,还没有发货,价税合计钱已经收到了,内账怎么入,要贷销项税吗
老师,这个B应该是错的吧,公式是营业收入*(1-t)-付现成本*(1-t)+非付现成本*t这里少了要加非付现成本*T
中级三科题型是怎么样的
老师,新开业,没发生过业务,增值税及附加0申报,个税0申报还需要申报其他税吗
老师,我们是做啤酒批发零售的,买了很多展示柜,买回来后就给客户店里免费使用,这样子展柜是做销售费用还是做到固定资产里边合适
去年多缴的增值税,今年国税局给退回,应该怎么做账务处理
小工程公司,经常年初给客户开发票,年底才付钱,回款以后付给材料商,才有进项票,这种情况,收入成本应该怎么入账比较合理,时间是按照开票时间,还是回款时间
老师福利费能税前扣除吗
可以的,只是这个是有限额的