
老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
老师详细回答,建筑实际工作中,比如别人用我们资质,包了一个活,合同10万,收取一定管理费,税金,老师这个管理费一般是额外收取吗?怎么做账法? 税金扣除按照多少扣除,比如我们需要给甲方开具9发票,借用我们资质方我应该扣多少税金?我没在实际工作中碰到过……不知道怎么处理怎么描述? 还有我想收取的管理费我不给人家开发票吗?我账务咋么处理?比如按照1收取的话。老师列举实际工作实例回答。
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
老师,客户预留的货物质保金到期了,因服务没跟上要从质保金中扣除3000元,也不给我们开票,只有一个双方签署的扣除协议,我们应该怎么入账,能所得税税前扣除吗?
老师您好,给员工支付了一笔费用,税费是我们企业要代扣代缴的,当时做账没有从员工费用中扣除,也就是企业垫付了,但是这个最后肯定是要跟员工扣除的,这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借:管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。缴纳分录是:借:应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除,而是企业垫付的,我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录,麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录,谢谢老师
老师,开票地是什么意思?我公司是电商公司,买家要我们开票,问开票地在哪里!
老师,账面上还有32.6万的存货,要清理,这个要做什么账务处理,以及需要准备什么资料备查
小规模纳税人要填写现金流量表吗
老师,计入坏账处理的需要纳税调增,缴纳企业所得税吗,今年要处理一些预付款和预收款
想要在工厂增加进口贸易经营资质,是另外设立独立公司好,还是走工厂好,进口贸易财务这边有什么要注意的
上月进项500,销项100,分录为 借:销项100 借:未交增值税400 贷:进项500 这样是留抵400。这个月销项200,不用认证进项税,请问用上月留抵的400,抵当月销项200,这个分录怎么做
老师好,我单位开了个文具店,现在转出去,财务这边要什么资料?入账怎么入
要做股权转让,如果按收入推算,直接收入乘百分之二十五吗?
老师,4月份销售,因为刚开始生产比较乱,老板娘数据没有统计上来,6月份补记的,销售成本按照4成本价出库,还是按6月份成本出库?
老师好,供应商去年给我们开的专票,已抵扣,今年又开了红字发票,税额的话,是直接计应交税费-应交增值税-进项税额 负数 还是要进项税额转出啊?完整的分录怎么做?(当时挂的应付账款)