您好,后面一个分录贷方不对,贷:预付账款,这样往来账才能平

老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
你好老师,我们企业是一般纳税人,7月8月付给对方公司服务费,对方还没有开发票,我们现在做账是借预付账款,贷银行存款。还是借应付账款,贷银行存款,正确做账应该是什么
好,货物什么时间到的,货物和发票一块到的话,借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款,付款之后借应付账款贷银行存款 老师,7月份付的货款,发票有一份是今年2月份开给我们的,有一份是今年3月份开给我们公司的,7月份的账怎么做分录@郭老师
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
刚填报的工商年报,然后在公示系统显示暂无年报信息,是需要时间显示还是哪不对
我们是外贸公司,我们有一个国外客户多汇了一部分外汇金额,(这笔外汇金额 是货款+代收客户在国内的代表日常开支的费用及工资)这个代收的金额,这边我们需要转为人民币付给对方在国内的员工,这个业务有什么风险点,我们应该留存什么资料
公账转私人账户,备注采购,怎样做凭证
10月份开发票 3月份冲红 金额多开 重新开 会计说报不了税 这是怎么回事
收到会议及展览服务发票10000元,会计分录怎么做
健身器材,办公室买的记哪里
哪些专用发票进项不能抵扣
老师好,假如要筹划残保金,我必须从年初就开始放一个残疾人进去吗
内账,公司领导带客户参加公司上市敲钟的活动,计入什么费用科目好呢
个体户,商贸,查账征收,一季度开票含税28万,请老师帮忙预算一下个人经营所得税是多少
谢谢老师,我明白了
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!