您好,后面一个分录贷方不对,贷:预付账款,这样往来账才能平

老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
好,货物什么时间到的,货物和发票一块到的话,借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款,付款之后借应付账款贷银行存款 老师,7月份付的货款,发票有一份是今年2月份开给我们的,有一份是今年3月份开给我们公司的,7月份的账怎么做分录@郭老师
老师,就是我们公司,上个月,先预付货款,然后到货入库,但是入库金额少了(有破损金额),发票金额还是付款金额,就是我先做了借:预付账款1000贷银行存款1000,到货入库发票也到了,做了借:库存商品885,应交税费应交增值税(进项税)115 贷:预付账款1000,就是因为有破损100,供应商又开了冲红发票100,我这样做,借:库存商品-88.5 应交税费-11.5贷:预付账款-100,吗,还是怎么做
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
老师,如果工程和材料是分开核算的,分别签订3%劳务合同和13%材料合同,罗丝,罗母,垫片,防火布,焊条,因收货拆卸材料而产生的吊车费这些取得的1%普票应该计入材料成本还是劳务施工成本?
农民工工资专用账户要交工程款百分之几,根据哪个文件?
老师,刚接手一家电商的财务,库存全入了采购入库那里,好多是次月开票,系统自动生成的凭证全记税了,次月开票后,系统自动生成的凭证跟上月一样,这要怎么调整?系统采购管理那里没法把没开票的数据快速调到暂估那里
老师,请问情况如下 :一、25年,A公司与B公司有真实的贸易交易,1月份,A公司销售给B公司货物,在甲银行,B公司货款已全部支付给A公司,金额1000万,发票已开具。 二、3月份,B公司在乙银行,再次支付给A公司一笔货款1000万,A公司在当天退回。 三、在25年4-12月都存在:在乙银行,货款存入又退回的情况。 这样的情况,会不会被税务认定未开票收入?或者这样操作会存在什么风险?
老师,企业在江苏长三角这边租了一个民房,然后办了个营业执照。但是我们公司要求要开那个发票嘛,他问我房东问我说这个发票怎么开,要不要税钱。一个月是3000块钱,可以开公司抬头的吗?税点几个点?
老师,有旅游资质可以开旅游门票代理吗
老师好,我收到现金5000美金定金,余款付人民币,这笔是客户自己报关的,我们是exw,请问这笔钱我能入到私户吗?
我公司销售废钢铁给钢厂,达到供货了钢厂给我们返点,我公司发票和账务怎么处理呢?有什么相关政策规定吗?
@董孝斌老师,我们承包了修剪道路两旁树干树枝的活,然后,我们要租赁一些设备,购买一些工具及安全路标啥的,还有雇佣的工人等这些费用计入什么科目?和税务沟通开票大类是生活服务;采用劳务成本这个科目归集可以么?具体账务处理可以写一下么?
老师,收不回来的保证金怎么做账,对方联系不上跑路了,放什么附件
谢谢老师,我明白了
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!