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老师好,管食堂的费用,生产买件费用,公司大多数费用都是他垫付,6月份把2月份到5月份的全部报销,总金额2万多,每一项都不是很多。这个怎么做账?能做管理费用其他费用吗?

2025-06-14 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 08:33

您好,不可以的,要分出来,办公费,差旅费,福利费等归类入账,不能记其他费用,以后得让他每月末把这些统计数据给财务,我们是权责发生制

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快账用户8167 追问 2025-06-14 08:34

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-14 08:34

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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快账用户8167 追问 2025-06-14 08:35

老师好都放到六月份能行吗

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齐红老师 解答 2025-06-14 08:36

您好,行,我们现在只能放6月了,以前的报表都出来了

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快账用户8167 追问 2025-06-14 08:36

这样成本就忽高忽低了。利润忽高忽低了

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齐红老师 解答 2025-06-14 08:37

对呀,所以要权责发生制,现在我们是事后救火,7月开始就要求权责发生制,我们是小到打印纸都要按月计提的

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快账用户8167 追问 2025-06-14 08:37

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-14 08:38

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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