您好,扣缴端申报默认就是5月所属期嘛

老师,我公司3月1号员工入职,5月份发4月工资,我在个税系统正常申报,所属期应该是几月份?做4月工资表里面累计扣除是1000万吗?是5月申报4月工资?还是6月申报4月工资?
员工离职,本月5月份已经申报完上个月4月份的个税,下个月6月份申报个税时,不申报离职人员的个税,请问是本月5月份改成非常状态还是下个月改非正常状态,离职日期应该填几月几号呢?
5月份做的税务登记,4月份的工资5月份发放了,6月份应该做计提工资还是发放工资?5月份申报了个税税款所属期是5月份的,这样对不对?
5月份的工资6月4号发的,申报个税暑期应该是几月
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
我现在报的是5月个税,可是我是6月4号才实发工资,5月没发工资,我是应该零申报,还是按6月4号发的工资申报
您好,按6.4的应付工资申报,这权责发生制,不看实发嘛,每月账里要有工资的,不管是不是拖欠